你好,這個就對就是先做到研發支出費用化的月末結轉到管理費用
我們研發中心有一些日常的費用,這種費用我做賬的時候是放到公共費用這個項目里的,好與研發項目區分開來,這個我可以直接做賬的時候就計入研發費用嗎?還是和研發項目一起先計入研發支出-費用化支出,月末一起結轉到研發費用下比較規范?
老師 公司將來申請高企 現在做賬的時候就要注意研發費用的歸集 可不可以設置一個科目 研發支出--費用化支出--**費,期末再把這個轉到管理費用里面。還是有其他的做法
老師,我想問一下,日常做賬是把研發費用放在研發支出-費用化支出里面核算的,然后結轉到管理費用里是每個月結轉還是說可以年底的時候一次性結轉
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,有個個體戶,2023年忘記工商年報0申報了,顯示異常,這個怎么處理呀,要花錢嗎?
老師,如果我當年有凈利潤100萬利潤,年中分紅50萬元,那我應該按多少計提法定盈余公積?
老師高新技術企業減按15%的稅率征收企業所得稅。是按哪個金額
老師,一個總公司下邊有3個分公司,只有所得稅在總公司匯總繳納,分公司不繳納所得稅,其他稅種都是自己交自己的。其中只有1個分公司有收入,這樣其他分公司和總公司總需要有收入這個公司得向他們公司轉款可能用于社保或者開工資,那我用有收入的這個分公司怎么轉款能減少風險和少繳納稅款呢
你好老師收到員工的生育津貼怎么做賬
看公司一共虧損多少是不是看資產負債表里面的期末余額未分配利潤?
年有筆貨出了當時沒票占估借:庫存商品 貸:應付賬款 結轉了 借:主營業務成本 貸:庫存商品今年一月份開的票 把借 庫存商品 貸應付賬款沖銷了 做的借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅 貸應付賬款 結轉成本需要沖回嗎?
房屋維修工程公司開發票都能開什么項目名稱
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快