同學你好 對的 這個要調增的
請問老師,公司替員工承擔的部分計入營業外支出,是不是匯算清繳中要調增
老師,公司車交通罰款支出計的營業外支出,所得稅匯算清繳時是不是要調增
老師,平時做營業外支出的,匯算清繳時都要納稅調增嗎?
老師好,因我方違約支付給對方的違約金計入營業外支出,匯算清繳時需要納稅調增嗎
老師,替子公司支付的款項計入營業外支出,在匯算清繳時要做納稅調增嗎
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
投資基金公司,投資回報過高,如何籌劃?
老師,個體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿一般納稅人,購進苗木,再賣出時,開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
是在與收入無關的支出那欄填報嗎
對的 是這一欄調增的
好的,納稅調增了,那我賬務上需要做處理嗎
不需要 只要做計提繳納所得稅的分錄就可以
好的,謝謝啦
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝
老師,請問進項稅加計扣除當年計入了營業外收入,匯算清繳時需要納稅調減嗎
同學你好 這個不需要的
好的,老師電費滯納金計入的營業外支出,這部分需要做納稅調增嗎
同學你好 對的 需要調增的
是在罰金、罰款和被沒收財物的損失欄填報嗎
嗯 這里填寫就可以了