您好,可以的呢,我們有留抵就不用實繳增值稅的
老師好,現在公司賣二手車,是按什么稅率交稅啊?我公司當時買的時候是小規模,沒有抵扣不進項。現在那個發票是二手車交易市場幫我們公司開的,上面就只有一個總額3000元,但是沒有稅
老師,我們是汽車4s店,現在有臺試駕車作為二手車賣了,這個賣二手車的整個賬務分錄怎么做?交的增值稅是按多少稅率計提,之前買車時進項稅已抵扣
老師,我公司是一般納稅人,之前從股東手里購得其用過的小轎車,當時沒有抵扣進項稅,現在我們把這個車又賣出了,怎么交稅,怎么做分錄,謝謝!
老師我們公司賣了一輛車,買的時候是小規模沒有抵扣,現在一般納稅人,不是上百分之二的增值稅嗎,二手車公司開給我們的沒有稅,怎么操作
老師,我們公司賣了一輛二手車,之前是小規模納稅人沒有抵扣進項稅,現在開三個點的普票給個人購買者,申報納稅時可以減按2個點交稅,那么賬務上如何處理呢?
老師,對賬單比回單少2、3正常嗎
老師,物流公司開票明細中可以開鐵路運費?
員工家人去世,買去的香煙等,計入什么科目,明細跟什么,
@宋生老師,招標項目200多萬。三個公司資格審查都過了,技術規格響應這里帶井號的為規格響應,帶井號的有30多項,有一家公司只響應了5項,這種情況屬于什么情形?
老師我們2月份的進項已經抵扣了,但是4月份發現發票錯誤,對方把2月份的發票作廢,4月份要從新開了一張專票,進項稅額要怎么處理
你好老師,請問我們是商貿公司給職工購買了團體意外險,這個可以稅前扣除嗎?
我想咨詢,我們公司賬上有三四臺車,大概每臺都在20-30萬之間,稅務局現在查我們的固定資產車的情況,我看了一下,幾臺好車差不多用了幾個月,結果賬上都是1000元/臺處理了,我看都是個人。問題如果把這些資料麻煩稅務局也說不過去,這種情況怎么處理,去稅務局應該怎么溝通說這事
老師您好,請問一下做一個財報的簡介怎么做呀?
外貿出口,出口退稅備案審核通過以后是不是就可以進行退稅申報了呀
老師好,請問, 公司每月都有廠房租金和設備折舊這樣的固定的制造費用。但是這個月沒有生產。有正常銷售。 請問這個月的制造費用 怎么結轉? 分錄怎么寫?謝謝老師。
但是我填完申報表顯示就是按照二手車的百分之三交增值稅
您好,我們確實是按3%交的,這是09年以前買的才是2% 您請看下圖
就是這個銷項不可以減留低稅額么
您好,不好意思啊,簡單是不能用進項來抵,是分開的。稅務總局有回復??加計抵減額的,我們的留抵是類似的處理方法 增值稅一般納稅人有簡易計稅方法的應納稅額,不可以從加計抵減額中抵減。加計抵減額只可以抵減一般計稅方法下的應納稅額
那如果我公司買的就是二手車,開的二手車發票,可以低增值稅么
您好,也不可以,我們正常稅率是13%,3%就是簡易計稅,這個稅不能用一般計稅的留抵或加計來抵
我說的意思是,我們公司買了一臺二手車,不是賣,開來了二手車發票,這樣的話是不是可以抵13的稅
現在是當時沒抵扣進項所以用3減2,如果抵扣的話不是就是13么
哦哦,我們開來的專用發票, 這個可以入進項稅,可以抵的。但是我認為我們再賣時就是13%.您看圖,我們簡易是有條件的,09年前的,確實不能抵扣的