你好,需要開(kāi)票給對(duì)方的,不動(dòng)產(chǎn)租賃的呢
我公司是小規(guī)模納稅人,從個(gè)人那里租賃了一塊土地,現(xiàn)我公司又將該土地轉(zhuǎn)租給其他公司,因?yàn)槭菑膫€(gè)人那里租賃的,所以需要發(fā)票做成本,但這個(gè)人現(xiàn)因疫情滯留國(guó)外,我公司需對(duì)方代開(kāi)發(fā)票。 請(qǐng)問(wèn),個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)(土地)代開(kāi)發(fā)票需要繳納哪些稅?我公司轉(zhuǎn)租給其他公司取得的租金收入又涉及哪些稅?
公司租了一塊場(chǎng)地 再把場(chǎng)地租出去給別人 每個(gè)月會(huì)開(kāi)給對(duì)方租金的發(fā)票 也有收到場(chǎng)地開(kāi)給我們的租金票 這樣我們收到租金發(fā)票的時(shí)候是做成本還是費(fèi)用呢
我公司名下有一個(gè)無(wú)形資產(chǎn)是一塊土地 現(xiàn)在出售給個(gè)人了 需要開(kāi)票 應(yīng)稅名稱應(yīng)該是什么?
請(qǐng)問(wèn)下我公司租一塊土地 是對(duì)方無(wú)償給我使用的 我們?cè)谵D(zhuǎn)租出去 我們組對(duì)方的土地是不是對(duì)方流無(wú)需給我們開(kāi)票和給對(duì)方打款了 可以這樣操作嘛
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司租賃了年租金200萬(wàn)的土地租賃合同用來(lái)做產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目,我們需要繳納土地使用稅嗎?現(xiàn)在我們用不完分出一塊場(chǎng)地轉(zhuǎn)租給別人,開(kāi)9%租賃發(fā)票,我們需要交土地使用稅嗎?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒(méi)有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
我有一塊土地土地上面有房產(chǎn)。我計(jì)算土地使用稅的時(shí)候是按照占地面積乘以適用稅額計(jì)算的。同時(shí),我這塊土地和房產(chǎn)以租賃形式出租。房產(chǎn)稅的計(jì)算按年收入租金計(jì)算的,其中也涉及到了開(kāi)增值稅,發(fā)票以及其他稅。那我土地使用稅已經(jīng)用面積計(jì)算出來(lái)了對(duì)方需要我給他開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票的話,那土地這塊的增值稅還需要計(jì)算嗎?
你好,土地和房產(chǎn)一起出租,不需要單獨(dú)計(jì)算增值稅的,