您好,是的,盈利1000,本年利潤(rùn)貸方金額是收入結(jié)轉(zhuǎn)的,本年利潤(rùn)借方金額是費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的
全部為貸方余額:應(yīng)付利潤(rùn)900利潤(rùn)分配1000未分配利1000本年利潤(rùn)500月末編報(bào),未分配利潤(rùn)為多少?
老師,年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的分錄,如果是盈利的,借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),這筆分錄做好后,由于期初的未分配利潤(rùn)是借方虧損的,造成本年的未分配利潤(rùn)期末余額也是借方虧損,這個(gè)時(shí)候還需要計(jì)提盈余公積嗎
老師好,本年利潤(rùn)期末余額在借方1000,年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的分錄是借 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)1000 貸 本年利潤(rùn)1000 還是 借 本年利潤(rùn)-1000 貸 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) -1000呢
老師 本年利潤(rùn)的期末余額是貸方負(fù)數(shù),未分配也是貸方負(fù)數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 分錄是這樣做嗎
老師好,本年利潤(rùn)期末貸方5000,借方利潤(rùn)分配未分配 4000,最后是不是 借:本年利潤(rùn) 1000 貸:未分配利潤(rùn) 1000 盈利1000
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師你好,公司幫員工支付個(gè)人部分社保及個(gè)稅,這個(gè)兩個(gè)費(fèi)用需要記入公司費(fèi)用嗎?如果不需要記入費(fèi)用那分錄該如何做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是制造業(yè),購(gòu)買的工作服的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
你好老師,個(gè)稅可以扣除通訊和交通補(bǔ)貼,每個(gè)月都可以填嗎
老師,這個(gè)怎么入賬做分錄,具體分錄 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,上個(gè)月多計(jì)提了管理費(fèi)用-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),這個(gè)月怎么做賬?沖回
老師好,問(wèn)下那個(gè)匯算清繳要填的那個(gè)企業(yè)基礎(chǔ)信息表中是否小型微利企業(yè),老師上課說(shuō)的335做為判斷標(biāo)準(zhǔn),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)!從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人,資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn),那個(gè)第一個(gè)3應(yīng)納稅所得額是看12月份的利潤(rùn)表的那個(gè)凈利潤(rùn)的嗎?還是看最后那個(gè)企業(yè)所得稅納稅年度申報(bào)表最后調(diào)整后實(shí)際要繳納的那個(gè)應(yīng)納稅所得額
老師,購(gòu)進(jìn)小米又出口賣了,能出口退稅嗎
老師分公司企業(yè)所得稅我怎么申報(bào)呀 我是合并繳納的
我公司是運(yùn)輸企業(yè),一般納稅人。本月銷售了使用過(guò)的車輛5臺(tái),因已經(jīng)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額而本期需繳納13%的增值稅,請(qǐng)問(wèn)在納稅申報(bào)表中該如何填報(bào)?
老師 要是本年利潤(rùn)借方5000 未分配利潤(rùn)貸方4000 那是不是 借:未分配利潤(rùn) 9000 貸:本年利潤(rùn) 9000 虧9000
您好,同學(xué),您要分清本年利潤(rùn)? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 都是貸方是盈利的,您第二問(wèn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸方4000本來(lái)就是盈利的,如果本年利潤(rùn)的借方5000? 從本年利潤(rùn)的貸方轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的借方,那就是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借方5000是虧損的,那么虧損5000-盈利4000=虧損1000
老師,是不是 期末本年利潤(rùn)借方5000 未分配利潤(rùn)借方4000 那就是虧9000 要是期末余額都是在貸方 那就是代表盈利 9000
您好,同學(xué),是這個(gè)邏輯
明白了,謝謝老師
好的,感謝您!如果對(duì)您有幫助,給我一個(gè)好評(píng)哦