你好,同學 要做進項稅轉出,老師現在公司也有
請問老師,公司庫存商品的進項稅額在以往都已用完,現有庫存商品無進項稅額,要是銷售可以開增值稅專用發票嗎?需要上多少增值稅?13%嗎?全額上稅嗎?再有會影響企業年終匯算清繳嗎?企業所得稅按什么金額算利潤總額呢!
對于生產經營用固定資產(動產或不動產),其建造過程中所領用的原材料或庫存商品,不需要做進項稅額轉出或確認銷項稅額,即不需要處理增值稅。。老師這里我有點看不明白了,以前教材講的分很多種情況的,如果是用在非應稅項目需要做進項稅轉出或者如果是如果是領用庫存商品視同銷售。您給解釋一下吧。謝謝
老師,你好!我們公司現在要注銷。有些庫存商品我們做了報廢處理,進項稅額已經轉出了,現在匯算清繳企業所得稅是否需要調增?在哪里調增呢?還有一部分是費用發票沒有收到,也收不到了,我賬上也做的營業外支出,匯算清繳是否也需要調增?在哪個項目上調增呢?
老師,我明天要面試這家公司的總賬會計。我沒有做過商貿行業。以前做過建筑行業的會計。您可以看看這家公司的要求。請問,像這種做零售商貿公司的銷售成本,也需要核算嗎?不都是購進原材料,然后銷售出去后,就轉為庫存商品,月末結轉成本就從庫存商品轉為主營業務成本嗎?
老師 我2022年年度有很多平銷返利的業務 我賬務處理是 借:庫存商品 -100 應交稅費-進項稅額轉出- 13 貸:預付賬款 -113 現在主管說我這個業務處理有誤 她說正確的賬務是 借:主營業務成本 -100 應交稅費 -進項稅額轉出 -13 貸:預付賬款 -113 讓我需要在企業所得稅進行調增 但是我不明白為什么要去調增 求老師解答
某個集團公司計劃建設一個新項目,該項目的主要建筑工程如下所示:一、主體工程建筑面積638平方米,單位建筑投資資金擬為2300元;輔助工程建筑面積309平方米,單位建筑投資資金擬為2080元;施工過程中土石方工程量為860立方米,單位投資資金擬為850元;場區鋪設工程量為1050立方米,單位投資資金擬為680元;二、該項目擬從國外進口兩套機電設備,重量為1500噸,國外裝運港價格為400萬美元。其他有關費用標準為:國外運費為360美元/噸,海上運輸保險費率為0.266%,銀行財務費率為0.5%,海關監管手續費為0.3%,外貿手續費率為1.5%,關稅稅率為22%,增值稅率為17%。美元和人民幣間的匯率為6.54,設備的國內運雜費率為2.5%。另外從國內一合作的機械工廠購入三臺標準設備,每臺設備的合同價格為250萬元,國內運雜費率為2.5%其他設備的定額費率為13%。三、當前國內的設備安裝費費率一般為0.5%,其他設備每噸的安裝費為1200元,通風照明等設備的單位安裝費為460元,安裝面積為980平方米。
請問老師,如果新公司注冊完成進行稅務登記后,公司暫時沒有員工,前幾個月可以不報社保和個稅嗎?
老師下午好,想請教一個問題,就是公司是小規模,一個月開票額度只有5萬,我能一天分兩次開普票,開4萬嗎?會不會有稅務問題
以前年度2024年武漢華甜企業向上海青晟企業對公轉賬500萬算是借款,當時做的憑證科目是其他貨幣資金/銀行存款,到2025年時上海青晟企業的老板還款500萬給武漢華甜企業的老板是對私轉賬,現在要把其他貨幣資金科目500萬沖平,可以怎么做呢?
研發部門使用的電腦,折舊費用可以計入研發支出嗎,年底能不能享受加計扣除,有沒有比例上的要求?
老師,某人全年工資125400;24.1月至24.3月0申報的,自24.4至24.11月每月申報9800,12月工資及年終獎合并申報共56800;沒有專項扣除和專項附加扣除,請問全年個稅應為多少?
老師,那個換匯成本的區間范圍大概是多少
3000的電腦我還需要入固定資產嗎?
老師,我們開具體育用品類發票需要繳納印花稅嗎
建筑勞務費怎么賦碼
做營業外支出要什么證明材料呢?
做營業外支出要什么證明材料呢? 一般是過期說明的,同學
我網上查過期是正常損失不需要做進項轉出啊,得正常損失才需要做進項轉出
非正常損失才要做進項轉出吧
我網上查過期是正常損失不需要做進項轉出啊,得正常損失才需要做進項轉出 老師在的稅務局讓轉出了,建議同學保險起見可以跟當地稅務局確認一下的?
那這個做了營業外支出,匯算清繳可以所得稅前扣除嗎?還是需要調增呢?
那這個做了營業外支出,匯算清繳可以所得稅前扣除嗎?還是需要調增呢? 可以稅前扣除的