你好,是沒有交稅還是有虛開發票?
請問下我有間公司上季度忘了報稅了,現在網上報不了,需要去稅務局辦理,我需要帶什么過去呢?
老師您好,小規模納稅人,請教下被稅務局打電話問了,因為個稅申報有些人是5000 報的,在預警線上了,讓帶資料過去,這種情況嚴重嗎,一般都會怎么處理
各位老師好,請問這個殘疾人就業保障金,我需要帶什么東西去稅局申報呢?
去年的發票 現在稅局說開錯大類了需要紅沖 請問我跨年紅沖了去年的發票 賬務??要怎么處理呢?
老師好,請問稅務紅色預警需要去稅務局處理,請問需要帶什么東西過去啊,一般都怎么處理呢?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
有欠稅的,不過已經補交了
拿著完稅證明和銀行回單。
就提供這個去稅務局就可以解除紅色預警嗎?
可以的,你可以問下你稅務局。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。