同學(xué),你好 形式發(fā)票給香港公司
大陸公司(母公司),香港公司(子公司),直接有業(yè)務(wù)往來,是否屬于關(guān)聯(lián)交易
請(qǐng)問香港公司控股大陸公司,某個(gè)服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)際是為香港公司提供服務(wù),但款項(xiàng)、發(fā)票、合同都是跟大陸公司簽訂,這種算是虛假交易,開具虛假發(fā)票嗎?
老師,香港公司對(duì)公司轉(zhuǎn)賬,有個(gè)香港銀行剛開好,需要存錢進(jìn)去,讓朋友公司轉(zhuǎn)港幣進(jìn)去的話,這個(gè)形式發(fā)票怎么弄?寫往來嗎?那發(fā)票內(nèi)容怎么寫
注冊(cè)在大陸的某公司 ,是 香港公司 在大陸的全資子公司,股東只有1個(gè) 是香港企業(yè),大陸子公司在大陸的辦公室 裝修花費(fèi)了100萬,且子公司是 一般納稅人,為何此 大陸子公司 只要普票,不要專票?
大陸公司跟香港公司有業(yè)務(wù)往來,開電子發(fā)票還是形式發(fā)票給香港公司?
老師,通常我們項(xiàng)目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項(xiàng)目驗(yàn)收才能開票到款,那材料采購(gòu)入庫(kù)了在出庫(kù)了這什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫
過節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點(diǎn)?
老師麻煩問一下,借管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報(bào)銷單,對(duì)吧
請(qǐng)問收到材料專票并入庫(kù)的庫(kù)存商品,還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
您好老師!我想咨詢一下,這個(gè)企業(yè)所得稅年報(bào)期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調(diào)增。我的疑問是圖中紅圈本年累計(jì)折舊數(shù)。和期間費(fèi)用折舊數(shù)對(duì)不上,原因是因?yàn)槠陂g費(fèi)用折舊是實(shí)數(shù)。但是在這一年中,固定資產(chǎn)有清理 所以累計(jì)折舊轉(zhuǎn)出來一部分?jǐn)?shù)。所以105080累計(jì)折舊這個(gè)表本年累計(jì)這個(gè)數(shù) 就是減掉了清理資產(chǎn)折舊的那個(gè)數(shù)。我應(yīng)該怎么填,如果填實(shí)數(shù)的話,累計(jì)折舊余額就會(huì)對(duì)不上。 2.
公司沒有工會(huì)可以不按照工資比例交工會(huì)費(fèi)嗎?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告是哪個(gè)公司出的嗎?
請(qǐng)教,實(shí)際收的水費(fèi)發(fā)票一般含免稅金額,就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易征收(貸方與借方差額)金額與實(shí)際值出現(xiàn)差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡(jiǎn)易征收1.5 而實(shí)際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨(dú)立核算的分公司之間的資金流動(dòng)需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利