您好,這個(gè)的話,是最好納稅調(diào)減的,這個(gè)
老師你好,我想問問很多工司的一些開支沒有發(fā)票,只有收據(jù),這種的話可以拿收據(jù)做為原始憑證先入賬嗎?但是這種沒有發(fā)票只有收據(jù)的是不是在來(lái)年做匯算清繳的時(shí)候要做調(diào)減
老師,我現(xiàn)在公司原來(lái)會(huì)計(jì)做帳的時(shí)候把不合格的沒有稅號(hào)的發(fā)票入賬了,是去年的賬,我現(xiàn)在今年4月需要把它調(diào)出來(lái),那是不是做對(duì)應(yīng)去年的紅字回沖憑證就可以了?匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
老師 我司是賣機(jī)臺(tái)的,22年11月份簽的合同,準(zhǔn)備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶付了機(jī)臺(tái)的全款,我們也在22年12月份給他們開了票,并做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本,這個(gè)成本是暫估的,因?yàn)槲覀冞€沒開始買材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時(shí)候 是不是要把成本調(diào)減,收入調(diào)減,那憑證需要做借:“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,我在2022年10月的時(shí)候做了這樣一筆分錄(補(bǔ)2021年忘記出庫(kù))借:以前年度損益調(diào)整5萬(wàn)貸原材料5萬(wàn)、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)5萬(wàn)貸:以前年度損益調(diào)整5萬(wàn),我現(xiàn)在做2022年匯算清繳,需要做什么嗎?意思就是需要填哪些表調(diào)增還是調(diào)減的嗎?
老師,您好,請(qǐng)問上一年12月份的忘記計(jì)提所得稅了,后面在今年1月份補(bǔ)計(jì)提了,這樣申報(bào)匯算清繳的時(shí)候需要做什么調(diào)整的嗎?還是正常按照?qǐng)?bào)表申報(bào)就可以的
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過(guò),怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
做了2023年匯算納稅調(diào)減,相當(dāng)于這筆支出還是算在了2023年了,把2023年少支出的工資補(bǔ)了進(jìn)去了,相當(dāng)于納稅額變少了,體現(xiàn)了實(shí)際發(fā)生制,更好的,是這樣理解嗎?
對(duì),這個(gè)理解是沒錯(cuò)的,對(duì)
若做2023年匯算清繳不調(diào)增也不調(diào)減,這筆支出在今天3月補(bǔ)了進(jìn)去,就相當(dāng)于今天3月份的工資支出了,并不符合實(shí)際發(fā)生制,匯算清繳能納稅調(diào)增或調(diào)減的意義也就在此,可以調(diào)整為實(shí)際發(fā)生制,對(duì)吧。
嗯,然后的話調(diào)整為實(shí)際的發(fā)生額