您好, 印花稅不用計提,交了直接做賬
實收資本的印花稅需要計提嗎? 借:稅金及附加 貸:應交稅費—印花稅 借:應交稅費—印花稅 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
老師異地預繳的附加稅和印花稅,月底還需要做計提分錄嗎? 繳納 借:應交稅費――附加稅/印花 貸: 銀行存款 月底計提 借:稅金及附加 貸:應交稅費~附加稅/印花稅
老師,請問一下實收資本印花稅繳納,需要計提嗎?還是直接借稅金及附加 貸銀行存款
老師,印花稅也是需要計提的吧?借:稅金及附加 貸:應繳稅費-印花稅 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行
老師 請問下印花稅需要計提嗎 ?如果需要計提的話 分錄是否是:借:稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-印花稅 借:應交稅費-印花 貸 :銀行呢? 亦或者是:不計提 直接借:稅金及附加 貸:銀存呢
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發(fā)放時我借應付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現(xiàn)在發(fā)放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業(yè)基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業(yè)間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業(yè)期攤銷嘛
小規(guī)模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納