直接填寫你們的股東就行,沒分紅不需填金額
企業(yè)基礎信息表這張表格里的主要股東及分紅情況(必填項目)需要填寫嗎?本年度沒有分紅
企業(yè)所得稅匯算清繳,基礎信息表,檢查提示單位符合小型微利企業(yè),主要股東及分紅情況必須為空,是把這條股東信息直接刪除嗎
老師好,所得稅匯算清繳,我在填寫基礎信息表時,提示“非小微企業(yè),即”109小型微利企業(yè)“選擇否時,主要股東分紅情況不能為空!”。我們是分公司,不屬于小微企業(yè),2021年度也沒有分紅,請問這個要如何填?謝謝!
分公司企業(yè)所得稅匯算基礎信息表中主要股東及分紅情況是填寫總公司的股東及分紅情況嗎?(因為分公司是負責人,沒有股東)
企業(yè)所得稅納稅年度基礎信息表中主要股東分紅情況表,小型微利企業(yè)有必要填嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業(yè) 如果3月有出口收入,已經開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據的依據是什么?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是必須有調整項目?
比如招待費調整之類的
是涉及到調整項目都得填報,是否調整,根據稅法判斷
沒有調整項目就不用填吧
比如,你們交了工會經費,不管是否需要調整,都要填報的
我們沒交工會經費
我只是舉例子,自己判斷就是了哈
老師,還有個問題,500元以下的零星支出可以稅前扣除嗎
準確說是:一月向一個自然人僅僅一次500塊以下的向個人零星采購未取得發(fā)票,可以憑載明身份信息的收據稅前列支
是一個月?
不是“一天”?
一月向一個自然人僅僅一次500
哦哦,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。