你好,納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,這個金額是需要退稅的金額除以5%,加上彌補虧損明細表最后一行最后一列。
老師,2022年第四季的所得稅,我并沒有計提,而是放到了2023年1月進行計提并支付的,這個有問題嗎?我現(xiàn)在若調(diào)整了這一筆,將導(dǎo)致2023年第一季度所得稅那里會有100多元需要退回,不想這樣子因為退稅,而引起追查。只是會顯示著2023年賬上有一筆所得稅是交的去年的。不做這筆調(diào)整,剛好我只要補交幾塊錢,不要去退稅。相當(dāng)于去年的所得稅費用我挪到了23年的費用中。這違背會計準則嗎?一定要調(diào)整,還是沒影響,求老師指點。
你好 老師 我們個體戶 第一季度開了四十多萬 因為之前是核定征收 現(xiàn)在被告知開超了 要改為查賬征收 這樣要交好多好多個稅, 最后實在沒辦法只能交稅的時候, 后面月份我可不可以整一些成本票 少開一些收入票或者不開票 明年匯算清繳的時候把這個季度多交的幾萬塊錢退稅退回來
老師好,我們公司是高新企業(yè),去年申請了21年的匯算清繳退稅,當(dāng)時申請退的時候因為有緩交的稅金沒交,所以選的先抵后退,最后抵掉了21年第四季度和22年第一季度的緩交稅金,今年我們要申請22年的退稅,但是去年我們實際上只交了3千多的稅(第一季度應(yīng)交6千多,交一半,緩一半的),現(xiàn)在年報上顯示己預(yù)繳6千多,導(dǎo)致退稅也顯示要退這么多,實際上我們只交了6千多的一半,這種要怎么處理呀
老師,做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
老師好,我們司去年只有一季度發(fā)生過業(yè)務(wù),當(dāng)時交了幾百塊所得稅,后續(xù)幾個月會計賬上有些其他開支導(dǎo)致整年的利潤是負數(shù),現(xiàn)在要匯算清繳,怎么才能不退稅,國稅的人說最好不要退稅。
老師,問下咱們進銷存軟件,是手動每日錄入還是可以導(dǎo)入的
老師你好,請問學(xué)堂有最新的所得稅匯算表及填報說明嗎
上月暫估的費用,這個月發(fā)票回來了,本月直接計借應(yīng)付賬款,貸銀行,還是需要在做一次沖回原來的暫估,在做費用
老師,199的口才課,給客戶開票類目可以是這個嗎:*現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費
老師 匯算清繳期間費用中管理費用職工薪酬包含研發(fā)費用的職工工資嗎
老師請問下, 客戶逾期支付租金, 我們要求客戶付違約金, 這個違約金我們賬面做賬務(wù)處理呀?
你好,請教下制造業(yè)做內(nèi)賬,我看到他們是整月收支分開,寫了兩張憑證,請問發(fā)票該怎么合理裝訂,銀行買配件付的款,發(fā)票附在哪里合適
企業(yè)年報,股東出資情況,認繳,實繳,認繳這里出資額填注冊資金,出資日期填規(guī)定的時間對嗎??不管實際的出資日期對嗎?
老師,營業(yè)外收入還有營業(yè)外支出的話需要所得稅匯算清繳調(diào)整嗎
老師,我們公司是茶咖餐飲服務(wù)有限公司,想引入新品,先其他品牌茶飲店試嘗了一部分茶水,開的餐費的發(fā)票,應(yīng)該記入什么科目呢?
請問彌補虧損明星表里哪里可以填?最后一行最后一列是系統(tǒng)自動生成的數(shù)據(jù)
這里是自動生成的,不需要你填寫
那我填完納稅調(diào)整表后怎么還是要退稅呢?
你調(diào)增的金額填寫的多少?
690.03/5%=13800.6元,按照您說的來填的
那還有彌補虧損明細表最后一列,你怎么不填寫,不包含這個數(shù)字?
我剛才問您那個表里填哪里來著?
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,這個金額是需要退稅的金額除以5%,加上彌補虧損明細表最后一行最后一列
納稅調(diào)增表已經(jīng)填完了啊,填完了還是虧損啊,這個彌補虧損明細表不知道填哪里
你填寫的數(shù)據(jù)是多少?你的虧損是多少?你先把你之前沒有填寫納稅調(diào)增的截圖。
這個表格里的數(shù)據(jù)都是自動生成的
再往下截圖,這個表格里面下半部分還有彌補虧損明細表。
下半部分
彌補虧損明細表呢,最后一列,你看下是不是你那個復(fù)數(shù)255518054, 如果是的話,255518.54?690.03÷5%,按照這個來填寫。
彌補虧損明細表里最后一列是255518.54元,按照您說的這個填完納稅調(diào)增表后,彌補虧損明細表里還需要填嗎?
不需要 自動取數(shù)的
好的,感謝,那這樣的話需不需要調(diào)賬呢?
要調(diào)整賬務(wù)處理的。
不需要調(diào)整賬務(wù)處理的。