你好!這個不知道啊。因為不知道你23年做了一筆以前年度損益調整,是怎么做的分錄
請問23年有一筆以前年度損益調整,22年企業所得稅匯繳時還用體現嗎
【問題1】發現往年記賬錯誤,多計提了管理費用,今年在以前年度損益調整后,所得稅納稅調整明細表中哪里調整? 【問題2】22的錯誤是在22年所得稅匯算清繳中調整?還是因為23年做的以前年度損益調整,等23年的年報再調整?
老師你好,1月份更正了22年、23年損益類科目賬入了以前年度損益調整,我需要更正22年度所得稅匯算清繳嗎?23年所得稅匯算還未報,23年的以前年度損益調整我該怎么辦
老師,22年的社保緩交在23年繳納,但22年未計提社保,所以23年繳納時用了以前年度損益調整這個科目,那我做23年所得稅匯算清繳時需要怎么調整?
22年的工資,在23年做了一筆以前年度損益調整,匯算23年企業所得稅是納稅調增值還是調減
企業所得稅匯繳時從業人數有小數點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發票,這種只需要開形式發票吧?我們賬務上按內銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結構制造,我需要核算成本,是根據入庫數據統計還是根據付款數據核算。我們是進多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應付賬款呢,是怎么設置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費還是業務招待費?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務局是按不含稅成本價作計稅依據嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據,謝謝
老師這個行業的增值稅稅負率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?
23年做了一筆借以前年度損益貸未分配利潤
就是在23年減少了22年的工資
納稅調整是調增還是調減
你好!這樣的話是,減少了利潤。是調減了