你好,同學(xué) 也是可以 的,不過(guò)你們最好有個(gè)三方協(xié)議說(shuō)明,作為做賬的附件
向A供應(yīng)商購(gòu)買材料,A開(kāi)不了發(fā)票,由A的供應(yīng)商B開(kāi)發(fā)票給我們,B發(fā)票是否直接開(kāi)給我司C?我們沒(méi)有轉(zhuǎn)款給B供應(yīng)商。
老師,我們和A供應(yīng)商一直保持供應(yīng)關(guān)系,現(xiàn)在有幾個(gè)品種是A供應(yīng)商的產(chǎn)品品名,打款我我們也是給A供應(yīng)商的,但是實(shí)際貨是問(wèn)B供應(yīng)商拿的,B供應(yīng)商現(xiàn)在開(kāi)票給我們了,可以嗎 B應(yīng)該是A的委托加工單位
老師,我想問(wèn)一下,假如一家供應(yīng)商A跟我們有往來(lái),供應(yīng)商B也跟我們有往來(lái)。現(xiàn)在供應(yīng)商A發(fā)生退貨,但沒(méi)退貨款給我們,說(shuō)是由供應(yīng)商B的貨款里抵減了,可以這樣操作的嗎?
老師我們從A 供應(yīng)商采購(gòu)貨物,貨款是付給B供應(yīng)商,B供應(yīng)商幫我們轉(zhuǎn)交給A 供應(yīng)商,這怎么做啊
老師我們從A 供應(yīng)商采購(gòu)貨物,貨款是付給B供應(yīng)商,B供應(yīng)商幫我們轉(zhuǎn)交給A 供應(yīng)商,這么做可以嗎?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
收到謝謝
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快