您好,要計提這個費用,不能從我們收入里減了(這是坐支不允許),因為沒有發票,這個成本費用在匯繳時納稅調增
請問老師,一個平臺比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應商提供貨源給我們的,后面我們給供應商結算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉錢給到供應商的賬戶上(也有個人私賬),這個相當于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對方給我們開發票,對方不開發票給我們,這個稅務上應該怎么處理呢???
車展搭建管理費1到5或者6萬不等,10萬以下,對方只能個人打款給公司,我們這邊必須開發票,這種行嗎,有什么好的辦法,2是現場搭建費可能有一些現金支出的,對方也是個人付款,幾千,我們得給對方開發票,這個是不是可以打款給法人,法人存現,然后現金支付
車展搭建管理費1到5或者6萬不等,10萬以下,對方只能個人打款給公司,我們這邊必須開發票,這種行嗎,有什么好的辦法,2是現場搭建費可能有一些現金支出的,對方也是個人付款,幾千,我們得給對方開發票,這個是不是可以打款給法人,法人存現,然后現金支付,還是也是個人打款給公司,然后開票
車展搭建管理費1到5或者6萬不等,10萬以下,對方只能個人打款給公司,我們這邊必須開發票,這種行嗎,有什么好的辦法,2是現場搭建費可能有一些現金支出的,對方也是個人付款,幾千,我們得給對方開發票,這個是不是可以打款給法人,法人存現,然后現金支付,還是也是個人打款給公司,然后開票
老師你好,我們公司欠別的公司展臺費,這個展臺費由于下面那個公司不能開票,我們就沒有入賬,現在這個公司要在我們公司提貨,用這個展臺費的錢全額抵貨款,那我出庫的時候以什么金額出庫,開票的話該怎樣開呢
為什么這樣不對 借款跟利息分開不對。答案直接就短期借款,沒了稅費,但是題目明明有稅費
老師,商貿企業収到客戶的違約金需要繳納增值稅嗎?
老師,幫忙看一下這個15題
老師,幫忙看一下,這個題
老師,新接手的一家企業,之前有賬務,現在要錄入期初余額, 錄入期初余額時可以根據什么錄入
老師,事業單位比選采購27萬的服務,他們說沒有供應商名錄,由他們內部給各個部門的同事發采購公告,由內部同事推薦供應商,這種符合規定嗎
暫估入賬的賬務處理
我們是加盟的特許經營酒店,那支付的特許服務費應該怎么賬務處理呢?
老師,我想問一下,就是假如賣出去東西了,必須結轉成本嗎
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。
那這個費用可以計提,年度匯繳清算的時候調增就行了是吧
您好,是的,這樣操作就沒有稅務風險了
好的,謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~