您好,這個是需要的,要視同的這個
企業以自產產品或外購商品作為非貨幣性福利提供給職工的,應當作為正常產品或商品銷售處理,按產品或商品的公允價值和相關稅費進行計量,并在產品發出時確認銷售收入,并結轉成本。 老師外購商品作為職工福利用視同銷售么?我記得不用啊
企業外購商品發放給職工是要做進項稅額轉出,但是要視同銷售嗎?
企業外購的商品發放給職工作為福利費支出企業所得稅需不需要視同收入繳納企業所得稅?
關于所得稅視同銷售問題:外購用于職工福利要視同銷售,為什么用于集體福利不用視同銷售呢?(難道是因為沒有外部處置?)
外購入的商品,用于發放職工福利,企業所得稅要做視同銷售處理嗎?
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
那職工到外面聚餐,企業予以報銷。這種職工福利呢?需要視同銷售嗎?
這種的話,不屬于,這種聚餐不算
那企業為職工購買的意外險呢?
那種也不是視同銷售的
那企業購買的食品(泡面之類的),用于給夜班職工吃的。這要視同銷售嗎?
這個是不需要的,你好