您好 您看下員工入職日期填的什么時(shí)候
請(qǐng)問(wèn)員工2.25入職,3月10日發(fā)放2月薪酬,稅務(wù)所屬期3月,4月15日前申報(bào)扣繳完畢。假設(shè)員工當(dāng)年度已申報(bào)專項(xiàng)附加扣除每月1000元,公司在算2月工資的時(shí)候,是否需要填入2月專項(xiàng)附加扣除1000月和3月專項(xiàng)附加扣除1000元累計(jì)2000元?5000一個(gè)月的免稅額是否應(yīng)該算2個(gè)月的即10000元,還是應(yīng)該算一個(gè)月的?
老師好,在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)本月增加了一名員工的兩名孑女教育專項(xiàng)扣除,但稅款計(jì)算顯示的累計(jì)扣除金額只有1萬(wàn)元,應(yīng)該為2干元x9個(gè)月共18000元。請(qǐng)問(wèn)要怎么辦?
申報(bào)員工3月個(gè)稅時(shí) 換了臺(tái)電腦 員工專項(xiàng)扣除 出現(xiàn)前兩個(gè)空缺要怎么操作 申報(bào)2月得個(gè)稅時(shí) 扣繳端 累計(jì)專項(xiàng)扣除加了1月 2月嬰幼兒扣4000 住房租金扣3000 申報(bào)3月個(gè)稅時(shí) 專項(xiàng)附加扣除嬰幼兒扣除應(yīng)該是6000住房租金應(yīng)該扣4500 現(xiàn)在申報(bào)表里只有2000跟1500
公司代扣代繳個(gè)稅,1月份申報(bào)時(shí)無(wú)專項(xiàng)附加扣除,已經(jīng)繳納了稅費(fèi),后面1月份更新申報(bào)之后,有專項(xiàng)附加扣除,繳稅金額變少了90,2月份申報(bào)的時(shí)候,沒(méi)有填專項(xiàng)附加扣除,該員工的個(gè)稅繳稅金額多了90塊,現(xiàn)在從他1月份工資里面扣了90塊,2月份的工資沒(méi)有扣這90,那現(xiàn)在公司是多交了多少啊,需要再?gòu)膯T工工資里扣嗎
公司代扣代繳個(gè)稅,1月份申報(bào)個(gè)稅繳納金額1743元,已經(jīng)繳納了稅費(fèi),但是1月份又更新了申報(bào),填了專項(xiàng)附加3000,更新后繳納稅費(fèi)1653,是不是多交了90,但是這筆錢已經(jīng)從員工工資里扣了90,2月份申報(bào)的時(shí)候,沒(méi)有填專項(xiàng)附加扣除,且該員工后續(xù)都沒(méi)有這3000的專項(xiàng)附加了,該員工2月實(shí)際工資18750,社保694.85,算稅應(yīng)該是((18750-684.85)-5000)x0.03=391.96,實(shí)際公司代扣代繳時(shí)繳納481.96,但是該員工的工資還是按照391.96扣除后支付的,現(xiàn)在是公司的錢多付了90嗎,應(yīng)該怎么做,是從員工工資里在扣90,還是需要去稅務(wù)局辦理退稅,還是可以用來(lái)抵扣3月份的個(gè)稅,能分析一下嗎
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
填得23年12月
您換了電腦 原來(lái)電腦的備份文件有沒(méi)有導(dǎo)入?