稅費可以入賬,不可以稅前扣除
老師好:我單位租賃的辦公用房,是通過二手房機構租的,給我們開的普票是經營租賃-房屋租賃費,稅率為百分之一,我們可以做管理費用-房屋租賃費嗎
老師好,我們是新成立的公司,租賃的個人的商品房做辦公室,水電費發票怎樣換成公司的名頭?如果用房東個人名頭的水電費發票,可以稅前扣除嗎?有房屋租賃協議
我們外地租的辦公室,對方開的“房產使用權租賃費”發票,可以做費用稅前扣除嗎
租賃房屋做辦公室,房東說要開具租賃費發票,稅費要由我們支付,這個稅費可以入賬嗎?可以稅前扣除嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
需要調增,是嗎?
如果是老板的房子,可以這樣做嗎?
是的,你的理解是對的。
如果是老板的房子,這樣做會不會引起稅務監管
可以的,仍然可以這樣操作,符合市場規律