你好!你如果繼續(xù)使用,就先不用處理
老師你好,固定資產(chǎn)提足折舊后,凈殘值掛賬,這個(gè)凈值昰報(bào)廢時(shí)再進(jìn)行賬務(wù)處理還是提足后(未報(bào)廢)就要處理
固定資產(chǎn)提足折舊后,殘值怎么處理?
老師你好,固定資產(chǎn)提足折舊后,殘值如何做賬務(wù)處理呢。
已提足折舊的固定資產(chǎn)該如何處理呢?
為什么個(gè)體工商戶增值稅起征點(diǎn)是月5000-20000次300-500,但是核定征收的定額鄭琴琴都是月10萬年度120萬,到底是怎么回事,
25年以前年度損益調(diào)整做了后,導(dǎo)致25年凈利潤不等于25年資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期初—期末。報(bào)表就讓系統(tǒng)自動(dòng)生成,不用手動(dòng)改嗎?
個(gè)體工商戶增值稅起征點(diǎn)月5000-20000次300-500,問題是為什么最低的定額征收都是年度120萬免稅???完全不懂,
你好老師 小規(guī)模納稅人25年一季度利潤總額是23788.64用不用交企業(yè)所得稅 所得稅是多少 怎么計(jì)算
老師,這個(gè)電子稅務(wù)局這邊這個(gè)管理員要怎么刪除掉啊?我不想把我的名字留在電子稅務(wù)局上面
老師您好,我發(fā)現(xiàn)自己入職的公司,前5年沒有做賬,是一家小規(guī)模,登進(jìn)電子稅務(wù)登發(fā)現(xiàn),前幾年好多季度的報(bào)表都沒填,去年填了一些也是亂填的,每個(gè)季度的數(shù)據(jù)都一模一樣,去年開了200多萬的專票,5年里公司公戶里收入和支出分別都是2000多萬,大概估了一下,贏利了140多萬,但公司5年里也沒有交一分錢的企業(yè)所得稅,老師,請(qǐng)問這種企業(yè)我是不是該直接辭職跑了?
老師 以前暫估入庫時(shí)候單價(jià)低了 現(xiàn)在實(shí)際收到票 了 但是我的原料已經(jīng)用完了 就產(chǎn)生了結(jié)存金額 這個(gè)應(yīng)該怎么辦呀
食品生產(chǎn)企業(yè)需要計(jì)算產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本,需要收集哪些數(shù)據(jù)?
小規(guī)模納稅人的增值稅的未開票收入在申報(bào)表哪里填寫
老師,,如果12月份的工資申報(bào)個(gè)稅了,1月也發(fā)放了其中的一部分,但是12月份賬務(wù)里沒有計(jì)提,該怎么辦啊
提足之后不繼續(xù)使用, 變賣了。
你好!你賣了,就做固定資產(chǎn)清理的分錄 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,固定資產(chǎn)折舊時(shí)候,我提了5%的殘值,這個(gè)殘值在固定資產(chǎn)變賣的時(shí)候,如何處理呢。
你好!就是一起賣掉了。是屬于第一個(gè)分錄,固定資產(chǎn)清理的金額里面