在 23 年匯算清繳時(shí),你可以將補(bǔ)繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前扣除。關(guān)于賬務(wù)處理,通過(guò)以前年度損益調(diào)整,沖減2024年未分配利潤(rùn)
老師問(wèn)一下,22年8-12月的房租沒(méi)做計(jì)提,直接在23年9月份收到發(fā)票的時(shí)候一次性做了支出,23年匯算清繳時(shí)這5個(gè)月的金額需要調(diào)增嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們3月份補(bǔ)繳了23年一年的工會(huì)經(jīng)費(fèi),這個(gè)在23年的匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該怎么做呀 需要把賬務(wù)處理也做在23年嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下大家,就是我們今年補(bǔ)繳了部分23年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)(稅務(wù)局要求繳的,因?yàn)?3年我們沒(méi)繳過(guò)工會(huì)經(jīng)費(fèi)),我們應(yīng)該怎么做匯算清繳呀,然后23年和24年賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀
請(qǐng)問(wèn)一下大家,就是我們今年補(bǔ)繳了部分23年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)(稅務(wù)局要求繳的,因?yàn)?3年我們沒(méi)繳過(guò)工會(huì)經(jīng)費(fèi)),我們應(yīng)該怎么做匯算清繳呀,然后23年和24年賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀 就是我不做未分配利潤(rùn)這一項(xiàng),只在24年做 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸 銀行存款 然后在23年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬表單里面的工會(huì)經(jīng)費(fèi)全部填0 在24年的匯算清繳的時(shí)候做補(bǔ)繳23年工會(huì)經(jīng)費(fèi)的金額的張載金額 稅收金額和實(shí)際金額 可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)23年暫估了90萬(wàn)的人工成本,我們?cè)谧鰠R算清繳后收到了95萬(wàn)的勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呀? 匯算清繳需要改嗎?
清賈蘋(píng)果老師回答,其他人誤接,否則差評(píng)!!環(huán)保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》,是不是不管有沒(méi)有稅會(huì)差異都要填寫(xiě)?
老師,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額繼續(xù)操作會(huì)怎么樣
親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額還要繼續(xù)操作嗎
老板買(mǎi)的茶葉、計(jì)入什么費(fèi)用
你好老師,單位出租了一個(gè)辦公室開(kāi)了5%稅率的發(fā)票,這個(gè)要繳稅嗎?還是超過(guò)30萬(wàn)才交稅,是小規(guī)模
請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)賠償怎么做賬
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接否則差評(píng)!!我們?cè)履┛梢宰约鹤鲋胤诸?lèi)嗎?
2022年,小規(guī)模增值稅也是3%減按1%嗎
請(qǐng)問(wèn)老師利潤(rùn)表本季度利潤(rùn)總額是盈利的,以前有虧損,這個(gè)季度需要計(jì)提所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn) 具體應(yīng)該如何操作呢 工會(huì)經(jīng)費(fèi)是稅務(wù)局要求繳的,23年沒(méi)繳過(guò),24年補(bǔ)了部分23年的工會(huì)經(jīng)費(fèi) 賬務(wù)處理應(yīng)該怎么再24年做進(jìn)去呢,未分配利潤(rùn)怎么沖減呀
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借方:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 匯算清繳時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
我們是小微企業(yè)呢
小微企業(yè)也是一樣的處理哦
小微企業(yè) 沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
如果沒(méi)有設(shè)置這個(gè)科目,金額不大,直接做當(dāng)期間費(fèi)用