借、長期應付款、財務費用、利息貸、其他應付款、個人。
我們公司之前的會計做社保費的時候每個月就做一筆借:管理費用 貸:銀行存款,后來我去社保局打單子的時候,才知道我們這邊是次月初繳納上月社保,而且她也沒有通過應付職工薪酬核算,我現在要怎么調賬呢?去年已經結賬了,今年我已經反結賬到1月了,但是1月的那一筆我不知道怎么調
老師,我們公司有個這樣的情況,小王是我們公司的合作方,他個人購買機械貸不了款,所以就以我們公司名義購買了機械,首付按揭的這種,每個月還按揭款8萬元,(就是購買車的名是我們公司,但實際是小王的車)所以小王負責車款的支付,小王每個月就把按揭款打到我們的公戶,我們公戶再支付機械公司按揭款……但是小王打進來的款,我只能記賬,借方銀行存款,貸方其他應付款小王,這樣下來就導致賬上已經掛了其他應付款小王100多萬啦,我現在想要不要補一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應該怎么操作好些???
老師請問下,我們公司按揭買了一輛車,車行開出了發票給我們公司,但是需要用法人卡還錢的,問了銀行銀行說公司買車按揭不能綁定公司賬戶,必須和法人個人卡綁定,每個月還錢需要從法人卡還,我想知道銀行說的這種情況對嗎?如果必須以個人卡還那公司還錢還利息怎么拿原始憑證做賬,因為銀行水單抬頭是個人不是公司。
老師,我們公司有三個股東,有個股東想借公司名義買車,但是錢由他個人出。他把首付款和保險費轉到公司賬戶后,由我們公司付了首付款和保險費用,剩下的50%按揭,汽車銷售公司要求按揭從他個人賬戶走。汽車發票全額開我們公司的,但這按揭走他個人賬戶,會不會影響我們后期抵扣呢?每個月還按揭,都是股東個人賬戶還的話,賬戶處理怎么做啊?
你好老師我買的固定資產是公司名義買,沒有開發票因為買的二手板車,都是老板個人首付和按揭貸款的,這個43萬我要在帳上體現?而且固定資產我們做賬要用卡片式入賬的,應交稅金怎么處理
那老師,包工頭個體還是一般計稅比較好,是吧,稅率低,差額5不劃算,那包工頭個體可以開專票吧
老師,包工頭個體,還怎么差額啊?按一個點不是稅率低嗎?按差額了還得5個點
老師,個稅里我們只有5個人,我點申報卻申報不了,一直提示這些人沒有進行稅款計算,可是我都點了無數次了。
包工頭注冊個體戶開勞務發票開幾個點,能不能差額征收開票
車船稅可以直接計入管理費用嗎
老師,你好!有一筆專項債券存在銀行,現在收到這筆專項債券的銀行利息(結息),這一項銀行利息要繳回給財政局,請問收到銀行利息應該怎么入賬
老師現金流量表如何編制,現金流量表的余額等于貨幣資金嗎??
老師,您好!二手車銷售發票稅額是0,那報增值稅的時候稅額怎么計算的?
如何查詢社保繳納明細
老師,包工頭注冊了個體戶,可以直接把勞務分包款轉包工頭個人卡嗎
好的 謝謝老師 另外還有一個我接手公司賬務后發現前期還有一些車應該沒入固定資產 但是每個月在付按揭 我可以不可以在銷售費用里增加一個按揭費科目啊 老師
你好,也就是你不做固定資產,是這意思嗎?
是做不了固定資產 因為前期的數據都沒有
可以的,可以這么做的。二級科目你可以寫汽車費
好的 謝謝老師
不要客氣,工作愉快。