這個以后有發票嗎?以后沒有發票的話,那就是你所有的除了利息都算固定資產。
老師您好! 1、我現在是做兩家公司的賬,新公司現在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發票復印件,其中有些發票之前未入賬,還有些即沒得發票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發票的現在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規模)700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師們,老板跟一個私人買了輛二手車,機動車輛登記證上戶名是公司的名稱,那個人是2017年買的4萬多的發票也給我們了,老板是今年10月份自己墊付3萬多買了,現在我是按照老板墊付的這個金額入賬做了固定資產,問題是不是那個人應該給我們公司代開一張發票呢?
公司買了個二手爐子。但是沒有發票有合同,之前不做賬的,現在老板讓做賬,這個款是老板自己付的這個可以作為投資款入賬,然后我們作為固定資產入賬,匯算清繳調增嗎還是怎么那處理
一家公司給我們打款127245萬 借:銀行存款127245 貸:其他應付款-打款公司127245 用116900萬買了一臺車 借:固定資產103451.33 應交稅費—應交進項稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購置稅 借:固定資產10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過戶金額是116900元(二手車過戶我們沒有開發票) 1.借:固定資產清理116900 貸:固定資產103451.33 應交稅費—銷項稅13448.67 借:其他應付款116900 貸:固定資產清理116900 借:其他應付款10345.13 貸:固定資產清理10345.13 老師幫我看下這兩個會計分錄那個對 是你們的固定資產清理了嗎
你好老師我的固定資產是用卡片錄入的系統,公司買板車法人個人按揭貸款,用公司還款,這個分錄對嗎,借固定資產,貸短期借款,還款借其他應付款貸銀行存款,結轉借短期借款,貸:其他應付款法人,這樣做對嗎老師?還有一個問題短期借款可以列明細科目?是不是二級明細都是銀行名稱
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
沒有應交稅費的,沒有發票,抵扣不了增值稅
沒有發票的,那分錄怎么錄,郭老師,昨天那個固定資產有開發票33萬,首付10貸款23萬,你說分錄借固定資產應交稅費待認證稅金 貸其他應付款10萬長期應付款23萬,還款每月借其他應付款貸銀行存款,借長期應付款貸其他應付款。這筆分錄是不是其他應付款法人貸方期末余額會增加呢
借固定資產 貸,銀行存款 長期應付款, 按月借長期應付款,財務費用利息貸,其他應付款或者是銀行存款。
你好,你昨天跟我說的是沒有發票嗎?
昨天和你說的是有發票的,因為我的提問有次數限制,總共兩筆貸款,一筆33萬有發票,一筆43萬沒有發票二手車,首付都是法人個人付款,還款又是從公帳還款
今天的我回復了14-39的那個就是。
那上面那個33萬貸款分錄是那樣處理對嗎老師
你好 是的 對的正確的。
43萬沒有開發票怎么錄分錄老師
借固定資產 貸,銀行存款 長期應付款, 按月借長期應付款,財務費用利息貸,其他應付款或者是銀行存款。 2024-03-21 14:39
你好郭老師,無票固定資產分錄借:固定資產,貸銀行存款(不是銀行付款的法人個人付款按揭貸款0首付,這里是不是可以貸其他應付款~法人)按月還款借其他應付款~法人貸銀行存款,還要再做一筆借:長期應付款~興幫銀行貸:其他應付款~法人呢是嗎?
可以的,可以這么做的
其他應付款~法人名下期末余額是不是越來越多呢,這個后期怎么平賬
是的,你們待會兒還錢。