你好!你應該每個月借管理費用-租金,預付賬款等 貸銀行存款 你4月收到的是半年的發票嗎
老師你好,我本月計提了1-3月的房租,每月有收到到發票,4月時才付這筆房租費,計提時:借管理費用-租賃費,貸:其它應付款,那我付房租時的會計分錄應該怎么做呢
老師,我在7月份向物業支付了我們公司2021年6月1日到2022年6月14日的租金。60萬。在8月份收到發票。我怎么做分錄呢?把房租攤消到每個月分錄怎么做呢
老師,21年12月付的22年房租,但是沒收到發票,做的分錄是借:預付,,貸:銀存,22年1月份收到了專票整年的房租我應該怎么做賬
老師,3月份付1—6月的廠房租金24000塊,4月收到專票,按全責發生制原則,我改怎么做分錄?
老師 4月份預付了(4-6月)3個月的房租,入賬時 借預付貸銀存 ,發票當時沒給,隔天才收到,后邊又忘記入賬,截止到6月份 房租攤銷完了(每月房租計提分錄 借制造-租賃費 貸:其他應付款 ),我要怎樣入這個發票呢
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
4月收到的是半年的發票
你好!你紅字沖減3月的,然后按正確重新做。分錄是借管理費用-租金 預付賬款,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,銀行存款。
那我3月份怎么做分錄?
你好!按上面說的。3月正常做。4月再沖
4月之后的也要攤銷也是這樣做分錄嗎?
你好!是的,也是這樣了