需要折舊的管理費用。
疫情期間,非防疫物資生產企業購入固定資產,可以不進行計提折舊,一次性計入當期成本費用嗎?
老師,請問下工資固定資產,從2917年開始就沒有計提折舊,這種情況我現在可以計提折舊嗎,計提的折舊可不可以所得稅前扣除
老師,固定資產計提的折舊費用可以提前扣除嗎?抵扣企業所得稅嗎
老師,固定資產計入費用還可以入固定資產卡片繼續計提折舊稅前扣除嗎
老師,之前會計固定資產沒有提折舊,說是沒有發票,可以嗎?如果一個固定資產前兩年沒提折舊,現在可以重新計提嗎?折舊年限怎么算?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
你有發票就可以稅前扣除的。
老師,那我為什么看網上說閑置的固定資產會計上仍計提折舊,但稅法上不可睡前扣除
可以的,可以抵扣的
老師,我們單位執行的小企業會計準則,2020年到2022年沒計提折舊,2023年我補提折舊,可以嗎?匯算清繳該怎么填
對的,稅收金額里面把這個補的加上就可以。
老師,這么說就不用再改簽2020到2022年度的各種報表了吧
你好對的,是這么做的。