填在營業(yè)外支出同學(xué)
因為多付給供應(yīng)商的有0.17,做了營業(yè)外支出,匯算清繳要調(diào)增的吧,?在納稅調(diào)整項目明細表,5000這個表格里填在哪一行哪個項目? 您
老師,我們是一般納稅人房開企業(yè),我們?nèi)ツ甑挠幸豁棙I(yè)務(wù)是這樣做的,法院的判決書,判賠退給業(yè)主(多收人家的)房款100元,訴訟費15元,然后我記賬就把115元全部計入營業(yè)外支出了。(數(shù)據(jù)只是打比方) 然后現(xiàn)在匯算清繳,這115元,全部是在調(diào)增項目里面。我想問一下,應(yīng)該只是15元營業(yè)外支出,是調(diào)增吧,退的100元應(yīng)該是沖當年的主營業(yè)務(wù)收入,所以我想問老師,已經(jīng)記賬到營業(yè)外支出的這部分,這100元我怎么調(diào)減,具體在哪個表里面填報呢
物流公司匯算清繳有個營業(yè)外支出35600,是買的卡車2輛,折舊了九萬多。然后賣掉的虧損,這個在納稅調(diào)整項目明細表里填哪一欄
我公司采購一批貨物100噸,一萬元一噸,入庫后沒有多久發(fā)現(xiàn)少了10噸,也找不到原因是怎么回事減少的,就是不明不白的就損失了10噸,財務(wù)記賬時 采購入庫時,借:庫存商品 100萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 13萬 貸:銀行存款 113萬 發(fā)現(xiàn)貨物損失時的分錄,借:待處理財產(chǎn)損溢 11.3萬 貸:庫存商品 10萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 1.3萬 確認貨物損失時管理人員賠償了8萬,剩下的沒有賠償?shù)姆咒洠?借:營業(yè)外支出-非正常損失 3.3萬 其他應(yīng)收款—A管理員 8 貸:待處理財產(chǎn)損溢 11.3萬 請問老師現(xiàn)在要填寫《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》A105090時,要怎么填寫呢?請懂做匯算清繳的老師回答,謝謝
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學(xué)校,增值稅稅率是多少?成本費用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場地,簽訂免租一年協(xié)議,不需賬務(wù)處理吧,存在稅務(wù)問題嗎?如何應(yīng)對稅務(wù)上的問題?
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務(wù)處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時,這四項分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
老師在105000中沒有營業(yè)外支出這一欄,只有扣除類調(diào)整項目,我是選與取得收入無關(guān)的支出還是選其他
你好同學(xué)? 老師這邊建議選擇其他
謝謝老師
不客氣同學(xué)? 祝您手摸愉快? 滿意的話 請給個五星好評 再次感謝