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因為多付給供應商的有0.17,做了營業外支出,匯算清繳要調增的吧,?在納稅調整項目明細表,5000這個表格里填在哪一行哪個項目? 您

因為多付給供應商的有0.17,做了營業外支出,匯算清繳要調增的吧,?在納稅調整項目明細表,5000這個表格里填在哪一行哪個項目?
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2022-05-10 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-10 10:52

你好,這個長短款損失不用做納稅調整,不用填寫納稅調整明細表,行政罰款稅收滯納金才需要做納稅調增。

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你好,這個長短款損失不用做納稅調整,不用填寫納稅調整明細表,行政罰款稅收滯納金才需要做納稅調增。
2022-05-10
您好同學打開那個表格以后,最下面有一行其他在其他里面調整。
2022-05-10
如果是行政罰款填寫在A105000表的第19行。沒有發票的支出填寫在第30行。
2021-03-26
這個填寫罰沒支出,我記得是有單獨一欄,沒有發票填寫扣除下面其他
2021-03-26
你好,你找到那個納稅調整項目表第30行。
2022-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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