您好,這個(gè)的話是對(duì)的,這樣處理就行
五月份開(kāi)出去的專票,九月份退回來(lái)重開(kāi),開(kāi)了紅字發(fā)票,然后又重新開(kāi)具了同等金額的一張專票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度怎么報(bào)稅?是不是一紅一藍(lán)就沖抵了不存在
老師好!請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買方收到三張上年度的發(fā)票,需紅沖處理: 1.圖一中的紅字發(fā)票開(kāi)具,是一紅對(duì)一藍(lán)嗎。 2.圖二將三字發(fā)票金額合并開(kāi)一張藍(lán)字是否可行。 3.購(gòu)買方需要在稅控系統(tǒng)、月增值稅表填寫上作什么操作。 4.紅字發(fā)票中有一聯(lián)是給我方的嗎。 5.賬務(wù)處理:是做在2021年2月嗎,收到的三張紅字發(fā)票放原記賬憑證后嗎。謝謝!
老師您好,請(qǐng)問(wèn)2020年12月份開(kāi)的一張普通發(fā)票在2021年1月做了筆和那張發(fā)票一樣金額的紅字沖銷,那12月份開(kāi)的那張發(fā)票還能作廢嗎?
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)我6月開(kāi)的一張發(fā)票7月份退回。我開(kāi)了紅字發(fā)票又重新開(kāi)1張,實(shí)際銷售金額和匯總銷售金額正好就差上個(gè)月退回的金額,
老師,8月我司開(kāi)了一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,12月對(duì)方發(fā)現(xiàn)貨物型號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)了紅字信息表,我司根據(jù)紅字信息表開(kāi)了紅字發(fā)票給對(duì)方了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開(kāi)出的紅字發(fā)票跟8月那張?jiān)l(fā)票金額和稅額不一致,總價(jià)款含稅價(jià)一致·就是現(xiàn)在開(kāi)的紅字發(fā)票金額少0.03元,稅額多了0.03元,這個(gè)有影響嘛?
樸老師接,進(jìn)料加工手冊(cè),一張進(jìn)料的單子對(duì)應(yīng)2張出口的單子+1張下腳料內(nèi)銷補(bǔ)稅的單子。請(qǐng)問(wèn)領(lǐng)料的時(shí)候全部把進(jìn)料的領(lǐng)出了對(duì)不對(duì),后邊這張下腳料的進(jìn)口報(bào)關(guān)單(國(guó)內(nèi)并沒(méi)有銷售)應(yīng)如何記賬
老師,我們有個(gè)小規(guī)模的勞務(wù)公司,增值稅和所得稅稅率多少啊,什么情況下滿足小微企業(yè)呢,可以開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票啊
高拍儀維修130,記入維修費(fèi)還是辦公費(fèi)啊?
公司有軟著產(chǎn)品,也有其他的業(yè)務(wù) 這部分業(yè)務(wù)和軟件產(chǎn)品無(wú)關(guān),即征即退時(shí),退的稅款只是軟著類的稅嗎,其他業(yè)務(wù)是否并入一起退稅?
想要一下學(xué)習(xí)資料里的,付款申請(qǐng)單等電子版表格
公司已經(jīng)稅務(wù)注銷和工商注銷,然后關(guān)聯(lián)企業(yè)和注銷公司是同一法人,關(guān)聯(lián)企業(yè)目前讓做稅務(wù)清查,要求注銷公司恢復(fù),可以恢復(fù)嗎?
老師 常規(guī)的支出 比如電費(fèi) 社保等的繳納都必須領(lǐng)導(dǎo)簽字么
這個(gè)開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱怎么寫
懂孝彬老師在嗎,老師在嗎
個(gè)稅2023年度年收入超六萬(wàn),但自己沒(méi)有在個(gè)稅App上申報(bào),APP上能查到公司每月已申報(bào)的稅額,這種自己沒(méi)有再申報(bào)2023年度綜合所得年度匯算有什么影響?現(xiàn)在時(shí)間過(guò)了怎么操作?
為什么銀行喜歡一年一次 而不是一個(gè)月或者一個(gè)季度
這樣的話,他們是為了方便,因?yàn)榭蛻裟敲炊?
一年 也不影響我做賬對(duì)吧 先做賬 年底紅沖之前的在重新做一張
嗯對(duì),這個(gè)是不影響的,您好
好的 謝謝老師
不客氣的理解了就好