你好,是的,這個要貼后面的
老是,我這邊有吃飯的,加油的,打車的,要不要分開來粘貼單子,還是可以粘貼在一張費用報銷單上
#提問,老師銀行打印的回單后邊是報銷發票,這個回單需要單獨用粘貼單粘不,還是直接粘到發票上邊呢
老師,費用報銷單有2張,我把2個金額加起來,從公賬報銷了。我做附件粘貼的時候,回單只有一張,這個要怎么處理
老師,做賬的時候應該如何粘貼回單和發票呢,不是回單粘一起,發票粘一起嗎,只能用一張粘貼單嗎(我們領導說的)
老師,打車的費用,報銷的時候有發票,需要把行程單一起粘貼嗎
你好老師,小型微利企業的條件里面年度應納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發票可以嗎
老板讓算某個客戶的回款率,怎么計算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費貸現金,這樣可以減少未分配利潤,今年匯算清繳前入賬,對以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
必須貼在后面嗎
是的, 這個要貼后面的
老師,就是我們同事出差,有個出差補助大概100元/天,這個沒有發票。賬務怎么處理呢
直接計入差旅費就可以了
嗯。 分錄是這樣:借:管理費用-差旅費,貸:其它應收款-xx ?
是的,是的,就是這樣的