你好,開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票, 不需要了,不用開(kāi)發(fā)票的。
老師您好,我想咨詢下,企業(yè)向A公司購(gòu)買了一輛車,A公司也已開(kāi)具購(gòu)車發(fā)票,我們也向A 公司付了首付,但是后期按揭還款,轉(zhuǎn)款是給B公司,每月轉(zhuǎn)款金額一樣,然后每月也會(huì)收到B公司給我們開(kāi)具的發(fā)票,但是每個(gè)月收到的發(fā)票上的金額和付款金額不一致,想請(qǐng)問(wèn)下,這樣分錄 要怎么做?
公司賣suv車型的,然后老板有兩家4s店鋪,但是賣的車型不一樣,比如A店鋪是我們現(xiàn)在公司的,B店鋪是老板和老板娘的店鋪,B店鋪賣的是小轎車然后兩種車標(biāo)長(zhǎng)的不一樣,現(xiàn)在A公司月底進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠差好多,得交稅15萬(wàn)左右,然后老板想了辦法就是購(gòu)買10臺(tái)B公司的小轎車10臺(tái),這樣B公司開(kāi)了10臺(tái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái),但是我們采購(gòu)進(jìn)來(lái)的這個(gè)車不賣給客戶,只是先放著,等A店鋪下個(gè)月或者下下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多出來(lái)了然后再吧這10臺(tái)車還給B公司這樣可以嗎?這個(gè)還車時(shí)候肯定是開(kāi)銷項(xiàng)稅出去的,這樣操作有毛病嗎?
郭老師 是這樣的 我這邊遇到一個(gè)問(wèn)題 就是A公司代B公司付貨款3萬(wàn)給C公司 然后A公司又從要付給B公司的加工費(fèi)中扣除了3萬(wàn) 現(xiàn)在要開(kāi)票 應(yīng)該怎么開(kāi)呢 可以C公司開(kāi)3萬(wàn)票給A公司 B公司開(kāi)剩余加工費(fèi)給A公司嗎
老師,有個(gè)問(wèn)題一直想不明白比如A公司給B公司開(kāi)票開(kāi)了10萬(wàn),B公司也給A公司轉(zhuǎn)錢了,可是A公司根據(jù)進(jìn)項(xiàng)還有留底一萬(wàn),等于B公司還要再給A轉(zhuǎn)1萬(wàn),A再開(kāi)一萬(wàn)的票才能剛好。前面都平賬了,怎么又有留底剩余了
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,A向B公司買二手車對(duì)公付了10萬(wàn),然后B去一個(gè)平臺(tái)收購(gòu)一輛車9萬(wàn)給了A,然后平臺(tái)直接給A開(kāi)票了,這個(gè)B要開(kāi)票么?
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實(shí)際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為:2/10、N/30,且計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。當(dāng)日甲公司發(fā)出M商品,乙公司收到商品并驗(yàn)收入庫(kù),滿足收入確認(rèn)條件。甲公司基于對(duì)乙公司的了解,預(yù)計(jì)乙公司在10天內(nèi)付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計(jì)算過(guò)程
老師,付檢疫處理費(fèi),只有出口才有對(duì)嗎?進(jìn)口有的嗎
老師你好,我想咨詢一下,24年的企業(yè)所得稅印花稅,增值稅這些,我在25年1月做計(jì)提繳納的分錄有影響嗎?今年第一季度的稅費(fèi),我在4月份做計(jì)提繳納所得稅印花稅增值稅這些,有影響嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn),有限合伙企業(yè),在填寫(xiě)工商年報(bào)的時(shí)候,沒(méi)有股東出資情況,是不需要填寫(xiě)股東出資情況嗎?
只要董孝順彬老師回答,老師這個(gè)分錄是啥意思呀,為啥收入是負(fù)數(shù)呀
老師 我們公司有跨縣市出租不動(dòng)產(chǎn) 現(xiàn)在要開(kāi)租賃發(fā)票 是不是也是要到跨區(qū)稅源登記處開(kāi)發(fā)票
老師,剛面試了一家一般納稅人的運(yùn)輸公司,年收入幾千萬(wàn),老板同時(shí)注冊(cè)了好幾個(gè)小規(guī)模公司在同省的不同地區(qū),也落戶車輛了,但是車輛全都在一般納稅人公司干活,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候小規(guī)模公司開(kāi),成本在一般納稅人公司這里,小規(guī)模公司再找相應(yīng)的成本發(fā)票,小規(guī)模公司開(kāi)發(fā)票快到500萬(wàn)元的時(shí)候就不用了,再?gòu)钠渌貐^(qū)成立新的公司,經(jīng)營(yíng)地不在那里,目前讓我做這些小規(guī)模公司的賬務(wù),同時(shí)開(kāi)發(fā)票,我說(shuō)這有風(fēng)險(xiǎn),目前了解的會(huì)計(jì)說(shuō),老板都懂,而且老板上面也有認(rèn)識(shí)人,那些小規(guī)模公司也都被預(yù)警過(guò),情況說(shuō)明,補(bǔ)稅也都做過(guò),現(xiàn)在工作不好找,我經(jīng)驗(yàn)也不是很多,請(qǐng)問(wèn)這樣的公司可以去嗎
你好老師,年度匯算清繳,營(yíng)業(yè)外收入是不是需要納稅調(diào)整?
老師我們?nèi)ツ曛型?月收購(gòu)了一家公司名字變更了那么做匯算清繳的時(shí)候還要不要考慮之前1到6月未收購(gòu)過(guò)來(lái)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
老師,公司的零碎開(kāi)支是法人支付的,每個(gè)月給法人報(bào)銷的時(shí)候直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬到法人賬戶可以嗎?
怎么開(kāi)錯(cuò)發(fā)票了?
你好,應(yīng)該B公司開(kāi)給A,為什么是平臺(tái)開(kāi)給A?
少做了收入,他正常的需要確認(rèn)收入10萬(wàn)。