你們掛應收賬款,以后少付款抵減應付賬款
老師,請問一下我們公司用貨品抵合作方的營銷費用,我們給對方開銷售發票,對方給我們開營銷服務費發票,我們的錢該怎么來處理?我們賣貨給對方掛應收賬款,對方給我們開營銷服務費發票我們直接從應收賬款處下賬是嗎?
我公司供應商開具進項發票給我們,這個該是打給我們的陳列費用直接給貨我們了!我們陳列費要做收入,這個貨在柜臺上展示又不能銷庫存,該怎么做賬呢
啤酒廠家返給我們的陳列費,退回的啤酒拉環費用,全部用于抵扣我們的進貨貨款,怎樣做賬務處理
我們公司銷售貨物給對方公司,對方公司不是直接付款給我們,用他們的房子抵貨款,開具增值稅專用發票給我們公司,已經抵扣的發票要怎么入賬,之后我們公司又賣出去要怎么處理,沒有抵扣的發票直接又賣出去要怎么進行賬務處理,未抵扣的發票已繳的契稅怎么處理
我們給廠家墊付的費用,廠家直接抵扣我們的貨款,開的折扣發票,我們墊付費用做賬做的其他應收賬款,還怎樣做賬呢
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額