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您 好,請問匯算清繳,A106000企業所得稅彌補虧損明細表這里23年的數據不應該是A100000年度申報表里的應納稅所得額33639.4才對,為什么我這里會是我調增的數據93000?

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您 好,請問匯算清繳,A106000企業所得稅彌補虧損明細表這里23年的數據不應該是A100000年度申報表里的應納稅所得額33639.4才對,為什么我這里會是我調增的數據93000?
2024-04-17 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-17 10:06

您好 您把申報表多刷新幾遍 然后退出后再進入看看 有的時候系統讀取數據會出錯 要多刷新

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您好 您把申報表多刷新幾遍 然后退出后再進入看看 有的時候系統讀取數據會出錯 要多刷新
2024-04-17
您好 請問是應納稅所得額是負數嗎
2022-05-10
您好,是的,這表是自動取數的,不用自已填
2024-05-23
你好,同學, 以前年度損益調整涉及是所得稅的,不用填寫這地你不虧損里面 這個彌補虧損是應納稅所得額
2024-05-16
你好,彌補虧損明細表,打開重新保存多試幾次系統有問題,有可能是
2024-05-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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