你好,不是這樣做賬。正確的分錄是 借:銀行存款,貸:其他業務收入,應交稅費—應交增值稅
通過銀行貸款取得專門借款,在費用化期間,專門借款費用的會計分錄是:借:財務費用 貸:應付利息還是借:財務費用,銀行存款(應收利息)貸:應付利息
6月支付貸款利息,7月收到貸款利息發票如何做賬? 先做、 ①借:其他應付款-貸款利息 貸:銀行存款 次月 借:財務費用 貸:其他應付款-貸款利息 這樣操作可行嗎?
老師,本月收到銀行貸款,分錄:借:銀行存款 貸:短期借款-*銀行 月末計提貸款利息,借:財務費用-利息費用 貸:應付利息-短期借款利息 這樣的操作對著沒嗎?
收到貸款入賬,借銀行存款20萬 貸其他應付款20萬 月底還利息 借財務費用-利息費用600 貸銀行存款600 這樣做分錄可以嗎,利息費用沒有發票
剛成立的公司,借法人的款分錄是借銀行存款,貸其他應付款 借的這筆款產生了利息收入,借銀行存款,貸財務費用還是應付利息???
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
應交稅費科目因誤計提導致資產負債表上顯示負數,如何調整,調整的分錄怎么寫,包含以前年度,用的軟件沒有以前年度調整損益科目
老師您好。企業所得年度匯算清繳匯算前后都是虧損狀態,沒有稅費變動,那么財務報表的資料申報和去年第四季的是一樣?
老師,企業所得稅利潤300萬以下5%?300萬以上是25%對嗎
老師:超市個體戶辦了煙草證,那這個超市后期怎么交稅呢
老師業務招待費,收入的千分之三嗎,費用的60%嗎
老師,房租發票可以開專票嗎
企業產生的外幣財務報表折算差額計入其他綜合收益。老師這是啥意思呢這不是放財務費用嗎
老師請問,企業所得稅匯算清繳A105080表中資產計稅基礎天什么數?
老師請問我們營業范圍是銷售食品,許可證上是食品銷售經營者(含冷藏冷凍食品),現在要增加營業范圍,是,我們也要銷售冷藏冷凍食品。營業范圍是否要加上含冷藏冷凍食品銷售