你好,這個可以的了呢
你好:我們是汽車二級公司,基本4S店開客戶發票,我們想做代收代付,但是一般是客戶付給私戶,私戶再付給公司賬戶,之前問老師的回復讓做收客戶款:借其他應收款,貸:其他應付款;付到公司時:借銀行,付其他應收款;公戶付4S店時:借其他應付款,貸:銀行; 想問下:可以直接做:公戶收到款時做:銀行存款,貸:其他應付款;付車款時:借:其他應付款,貸:銀行存款 可以嗎?
老師,對于這個設備現在我們是支付了部分30%款項給供應商,供應商也給我們開具了相應30%發票;我們也收到了客戶的部分30%款項,但是我們沒有給客戶開具發票,請問我能將供應商開具的發票結轉成本么?
你好! 我們的客戶A欠我們的貨款同時他也欠供應商B的貨款,我們也欠供應商B的貨款,客戶A開了一張支票抬頭是供應商B金額是2萬元,其中一萬多是付給我們的貨款,剩下的是他們付給供應商 B的貨款,請問這種情況我們公司要不要出一個委托收款協議給供應商B,還是這個協議不應該我們來出呢?該怎么處理呢?
客戶欠款300萬,客戶做經營貸貸款到我們賬250萬,但是客戶讓我們代付出去,付給他的供應商220萬,我們留30沖應收,這個轉給他們供應商的220沒有發票,簽個代收代付協議可以嗎?
老師 我們客戶該給我們8.5萬貨款,客戶有一張10萬的航信商票 ,我們沒有開通航信,我的供應商開通了航信剛好我們又差客戶8萬,可不可以直接叫客戶把這個10萬轉給我的供應商呢,我們已經給客戶開了8.5萬發票,供應商也開了8萬的發票給我們,現在我和客戶想寫個代收代付三方協議,但是供應商就是不愿意簽,她覺得有稅務風險,那么有沒有什么法律依據可以打消供應商的顧慮 讓她簽這個協議呢
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡
他們收到這個220萬不開發票,會不會后邊我們涉及補稅?
不是你們的都會呢,他們之前的事
不是你們的事情呢,他們的事