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老師,下午好,23年10月有一張發票,本來收到的是專票,但是我記賬的時候把它當成普票入賬了。現在我改怎么處理。一般納稅人,小企業會計準則

2024-04-15 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-15 16:19

你好;你做賬; 借進項稅貸利潤分配-未分配利潤??

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快賬用戶8719 追問 2024-04-15 16:22

那去年那張憑證需要紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 16:23

你好;不用;直接做這筆即可; 調整分錄?

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快賬用戶8719 追問 2024-04-15 16:42

老師我之前的分錄的借管理費用。貸銀行存款。 這個分錄不管它,然后直接寫借進項稅。貸利潤分配未分配利潤。

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齊紅老師 解答 2024-04-15 16:43

你好; 是的;直接按照我寫的做

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你好;你做賬; 借進項稅貸利潤分配-未分配利潤??
2024-04-15
你好,小規模期間你有收入嗎?如果有收入的話,把它進項轉出就可以的 在增值稅附表二里面做進項轉出。
2022-05-04
你好,借應收賬款負數貸,主營業務收入負數,應交稅費負數直接做這個。
2021-09-28
你好,你去年是按全額做的成本,是嗎?
2025-02-26
你好 借:無形資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目?
2023-08-07
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