你好 這個情況可以開運輸發票的哈
我們公司A沒有運輸資質,銷售給客戶B的貨物是找外面的小公司C運輸的,我們公司A代付的錢,小公司C給我們開了電子運輸發票(發票零散而且有的沒票)。現在客戶B又把運輸費付給我們公司A,這運費怎么給對方開發票?我們沒有運輸資質
我們公司是從事磷礦石銷售的商貿公司,營業執照上面有普通貨物運輸,但公司沒有車。我們購進的時候對方給我們開了運輸費發票,我們銷售的時候可以給客戶開運輸費發票嗎?我們之間的合同都注明了開具運輸費的。
你好,請問我們是貿易公司,與客戶簽訂合同貨款與運費,找了第三方物流運輸也簽訂合同,那么運輸方把運輸發票開給我們,我公司可以開給客戶嘛?(我司已增加運輸稅種,經營范圍也有道路運輸,只是沒有道路運輸許可證)如不能開的話可以讓運輸方直接開給客戶嘛?或者我司怎么開運輸票給客戶。感謝回答
老師好,請問有一筆業務公司銷售碎石簽合同,運輸發票由運輸公司開給購貨方,我們再開碎石發票給購貨方,但是運輸公司款我們代收代付。這樣可以嗎?
老師你好,請問一下我們是建材行業銷售粉煤灰的同時,需要給客戶提供運輸上門的服務,我們運輸是找其他公司幫忙運輸的,但是客戶需要我公司開發票給他,不接受運輸公司開發票給他,我可以開給他,其他運輸公司再開給我可以么
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
運輸發票中要備注車牌號,我們可以備注幫我們運輸的物流公司的車牌號信息嗎?我公司是一般納稅人,運輸費是開9%嗎?
你好? 運輸發票中要備注車牌號,我們可以備注幫我們運輸的物流公司的車牌號信息嗎?---可以??我公司是一般納稅人,運輸費是開9%嗎?----是的