你好需要的這里需要填寫
老師,在電子稅務局里面填的那個資產負債表,我們做出來的資產負債表,長期待攤費用是年初數和年末數都是負數,我怎么填呢
老師長期待攤費用,我記賬的時候房租也計入了這個科目,就攤銷一年的,但是年報里面105080這個表里面有一個長期待攤費用,我這個房租要算進去嗎
老師,我想問下這個企業所得稅年報,紅框子里面的長期待攤費用,我們單位也有一個待攤費用表,我是用那個數據填么?還是不用填
老師,請問,所得稅匯算清繳,2023年的開辦費已經攤銷完了,12月份資產負債表長期待攤費用哪里是不是就是沒有數據的了啊,意味著A105080這個表的長期待攤費用也就不用填了啊
老師,請問,所得稅匯算清繳,2023年的開辦費已經攤銷完了,12月份資產負債表長期待攤費用哪里是不是就是沒有數據的了啊,意味著A105080這個表的長期待攤費用也就不用填了啊
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
那我是把數據填寫到固定資產的大修理支出還是其他支出里面更合理哈
你好,你這個是什么業務產生的?
這個是我們弱電工程改造,車間地面施工,設備改造開進來的發票做到了長期待攤里面去了,然后每個月在攤銷到對應的受益部門入了費用
這個房屋是自己的還是租賃進來的?
房屋是我們租賃的
你好,選擇35號的那個
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快
老師我接下來是不是要填研發費用加計扣除的表啦,這個里面的數據從哪里取數,我們的賬本設置數據都不規范
有研發輔助賬本嗎?
我們賬套里面也有研發費用科目,但是我覺得歸集的數據不準確和嚴謹,
那你最好還是做重新做賬務處理