您好可以這么設置,應交稅費-應交增個人所得稅-某某員工個稅
老師,你好,我問一下,一般納稅人繳納增值稅和附近稅,用應繳稅費增值稅那個科目,分錄如何寫
老師,你好。我想問一下,繳納增值稅,附加稅的分錄應該如何寫
老師,你好。我想問一下,計提并繳納社保醫保,個稅代扣的計提,繳納分錄應該如何寫
老師,你好。我想問一下,建筑公司收到工程預收款,是要繳納稅款的,這個稅款應該如何繳納?
你好,企業已經用對公戶里的錢,幫員工繳納了個人所得稅,然后員工在下一月把自己應該繳納的個人所得稅轉到了公司的對公賬戶,怎么做賬怎么去平應交稅費-應交個人所得稅科目
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
計提繳納分錄應該如何寫
借管理費用工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸應交稅費應交個人所得稅-員工1個稅/員工2個稅等