財務報表是這樣的嗎 不好做 你得給他補上
老師您好,我接手了一家賬,小規模納稅人小企業會計準則,去年10月-今年6月的工資沒有發,部分工資是今年的9月銀行發的,但是之前的會計每個月都用庫存現金發了,我現在把之前他的計提和發放的憑證都紅沖了重新計提和發放,請問下老師,之前他每個月都有結轉工資成本到本年利潤、我是否需要紅沖了
小規模納稅人,做電商的,之前幾個月沒有請會計,自己直接填了數據申報了,現在我接手從1月份補賬,我發現他們公司有一些無票收入,是直接從對公賬戶走的,那這樣的話是不是要把這部分收入填入申報表啊,但是之前的申報并沒有填,現在怎么辦
老師,我剛剛接手一個裝飾公司。這邊還沒有建賬。老板讓我2024年開始建賬。但是,老板這4月分注冊了一般納稅人,稅務平臺看到9-11月份有一萬多普票。還有2月份注冊了一個小規模納稅人,5-10月稅務平臺有一兩千普票。這邊準備正規做賬。我要建兩個賬套。算幾月份開始?前面會計都是0申報
老師,我準備接手一個建筑裝飾公司,小規模的,但是之前的會計根本沒有做賬,但是她每個月根據所開的發票,減掉人工的工資,也把稅給申報了。這樣的賬能接嗎
老師,現在有一家小規模的賬,我準備接手,但是這個小規模前六年都沒有做賬,她只是根據每個月開的發票,每個月發的工資等一些費用,計算后也把稅給報了。這個賬我可以接嗎?需要注意些什么?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
那不好補,五六年了 財務報表,她也只填的收入和費用
別接 讓他補了之后再接