你好可以的 可以這么做的
老師,好。我們公司是電商行業(yè),客戶(hù)買(mǎi)的東西的錢(qián)都現(xiàn)在第三方平臺(tái)放著(拼多多了,淘寶了,等等),然后第三方會(huì)給我們開(kāi)一部分信息服務(wù)費(fèi),這個(gè)錢(qián)直接在我們第三方賬戶(hù)里面扣錢(qián),最后我們會(huì)把在第三方賬戶(hù)里面的錢(qián)取出來(lái)。這些賬怎么做合適
老師,我們公司購(gòu)買(mǎi)了10張汽車(chē)油卡送給客戶(hù),發(fā)票上的名稱(chēng)是預(yù)付卡銷(xiāo)售,那做賬時(shí):借預(yù)付賬款,貸銀行存款,是不是等送給客戶(hù)后我就可以做:借:銷(xiāo)售費(fèi)用貸:預(yù)付賬款?這個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用二級(jí)科目一般是業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是什么費(fèi)用多啊?
公司是做生物醫(yī)學(xué)服務(wù)類(lèi)的,客戶(hù)有筆經(jīng)費(fèi)想讓我們以服務(wù)費(fèi)的方式開(kāi)票,然后客戶(hù)報(bào)賬支付給我司,公司用這筆費(fèi)用幫其代購(gòu)一臺(tái)一萬(wàn)多的電腦,這個(gè)賬務(wù)上怎么處理?購(gòu)入的電腦不是固定資產(chǎn)嗎?電腦給到客戶(hù)后就不在公司賬面了這個(gè)怎么處理?
老師,我們公司是做軟件技術(shù)的,就是原料是芯片,然后我們軟件部門(mén)加功能進(jìn)去作出一個(gè)樣品給客戶(hù)看,客戶(hù)覺(jué)得可以我們委托工廠(chǎng)幫我們加工,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理,麻煩列一出來(lái)
我們公司年底時(shí)購(gòu)買(mǎi)了11萬(wàn)左右的煙酒用于年底給幾個(gè)客戶(hù)拜年了,請(qǐng)問(wèn)這筆錢(qián)除了計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)之外還可以計(jì)入其他科目嗎?因?yàn)榻酉聛?lái)我們公司中秋和國(guó)慶時(shí)也會(huì)購(gòu)買(mǎi)差不多價(jià)格的東西贈(zèng)送客戶(hù),加上每年差不多有5–10萬(wàn)的餐費(fèi)招待客戶(hù),我怕今年年底的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目上數(shù)字過(guò)大,不能在所得稅前扣除,所以請(qǐng)教第一個(gè)問(wèn)題,謝謝
如果差額征收對(duì)外開(kāi)的是一般計(jì)稅的稅率可以抵扣,簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率不能抵扣老師,越聽(tīng)越糊涂,比如勞務(wù)公司和甲方簽的是9個(gè)專(zhuān)票,然后勞務(wù)公司選擇差額征收,全額開(kāi)票,按9個(gè)點(diǎn)開(kāi),難道取得的分包發(fā)票還可以抵扣嗎
老師,收到的培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票,做賬的時(shí)候入得是管理費(fèi)用貸銀行存款,如果是屬于職工教育經(jīng)費(fèi),這個(gè)要申報(bào)個(gè)稅么?
老師對(duì)方要求把這筆527.9的扣款也顯示在發(fā)票上,怎么開(kāi)數(shù)電專(zhuān)票
給公司商的年度返利應(yīng)該怎么在發(fā)票上提現(xiàn)
非金屬礦物制品*金剛石樹(shù)脂磨片在開(kāi)票系統(tǒng)里面分類(lèi)編碼是多少
老師,招標(biāo)的時(shí)候商務(wù)部分要求原廠(chǎng)服務(wù)授權(quán),指定服務(wù)器廠(chǎng)商為曙光,網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)制造商銳捷,這個(gè)屬于限制性條款或者內(nèi)定嗎
老師你好:我們是地產(chǎn)公司,公司有兩年不發(fā)工資,員工工資都以工資抵房款,前任會(huì)計(jì)已離職,都是稅前工資抵房款,且未個(gè)稅申報(bào),請(qǐng)問(wèn),我現(xiàn)在以年收入—減除費(fèi)用—專(zhuān)項(xiàng)扣除—專(zhuān)項(xiàng)附加扣除等扣除項(xiàng),按年收入個(gè)稅稅率計(jì)算個(gè)稅,可以吧
老師,去年一筆流水忘記記賬了,記到今年了,去年的現(xiàn)金流量表還需要填這筆嗎
請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)交接,對(duì)方只交接到8年,再前面的沒(méi)有了,后面我會(huì)有責(zé)任嗎?
哪位老師幫我一下忙,我著急交卷,非常感謝,麻煩您了
好的,感謝
不用客氣,周末愉快
如果不這樣做,是不是就視同銷(xiāo)售呢
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)就是需要視同銷(xiāo)售,正規(guī)的都需要視同銷(xiāo)售繳納增值稅的。
就要交增值稅還有所得稅,做招待費(fèi)可以稅前扣除一部分
是的,對(duì)的。你做了視同銷(xiāo)售的話(huà),你這個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用可以全部抵扣所得稅。
那做招待費(fèi)不會(huì)出什么問(wèn)題吧
你好,有風(fēng)險(xiǎn)的,你單位少交了稅款。
銷(xiāo)售的成本可以抵扣所得稅,就是收入要交一個(gè)增值稅,如果是小規(guī)模納稅人,沒(méi)到起征點(diǎn)是不是也是免稅的呢
是的,對(duì)的,不需要繳納增值稅。
如果視同銷(xiāo)售的話(huà),那我這邊之前沒(méi)有報(bào)稅,那下個(gè)月是不是可以補(bǔ)交呢
你好可以的,可以補(bǔ)的。
好的,我知道了,那我覺(jué)得還是視同銷(xiāo)售要?jiǎng)澦悖蔷团孪聜€(gè)月超過(guò)了30萬(wàn)
你看下第一季度的還能修改嗎?第一季度超過(guò)了嗎?
沒(méi)有超過(guò),這個(gè)分錄怎么做呢,如果這個(gè)是送個(gè)個(gè)人的,那我還要代繳個(gè)稅嗎?
借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交水費(fèi)交增值稅 給個(gè)人的需要代扣代繳20%的個(gè)稅偶然所得