您好,可以 借:原材料或主營業務成本 貸:應付賬款 發票來了把上面這個分錄紅沖了,然后再按發票來做分錄就可以了
老師我去年12月做了一筆暫估90萬,對方沒有給我開票,當時會計分錄是借:主營業務成本,貸:應收賬款-暫估成本,對方今年5月給我們補開了發票90萬,錢未付給對方,那么5月怎么做分錄?匯繳清算怎么做?
你好,請問我們公司付給對方5萬元,但是對方還沒有開發票,這個會計怎么入賬,分錄如何寫
去年的項目已經完成了,我們還沒付款給供應商,成本發票對方還沒開給我們,我們能暫估入賬嗎?如果今年拿到發票怎么操作呢?
你好老師我們是咨詢公司,之前有暫估,這個月對方給我們開過來發票,我想暫估沖了,怎么做分錄呢
你好,我們給對方打了一萬,對方還沒給開發票,這個分錄我該怎么寫
老師稅控盤減免的分錄如何做 管理費用到減免
年中接賬如何錄入科目余額,未分配利潤借方
規上企業是什么意思啊?
老師下午好!我公司采購了一批辦公電腦,單臺價格2000多,合計總價不到到2W,可以直接入當期費用嗎
我的材料錢是170賣7元一個成本怎么算
香煙不是出售的,只能做招待費嗎
你好老師,業務員幫公司銷售產品,他賣給客戶,公司按折扣收業務的錢,客戶欠業務的錢,這些要怎么做分錄啊
2023年12月10號開具了兩張增值稅發票,銷售蘆葦包然后2023年12月18號個體工商戶注銷,后發現發票開具單價錯誤后恢復服務登記,2023年12月28號對開錯的兩張發票,開具了紅字發票,然后2024年1月份開具了正確單價的兩張藍字發票,請問這兩張藍字發票在個人所得稅上應計入哪個稅款所屬期,或者說應該具體如何處理?(這個個體工商戶23年為定期定額征收,24年為查賬征收)
老師,同一個商品,售賣單價不同,我怎么算平均單價
請問一件代發商品何時確認收入繳納增值稅