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你好,請問一下,小規模公司不超30萬申報表上減免稅額按3%計算的,但是在賬務處理中,發票上是1%且免稅,計入營業外收入,,這種做法對嗎?還是得按三個點計入營業外收入呢

2024-04-13 12:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-13 12:16

您好,這個的話,是計入營業外的,這個的

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快賬用戶5985 追問 2024-04-13 12:17

那是按申報表上免稅的三個點,記賬還是按發票上一個點記入呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-13 12:18

這個是按照一個點做營業外收入

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快賬用戶5985 追問 2024-04-13 12:21

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-13 12:27

不客氣的祝您開心的

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您好,這個的話,是計入營業外的,這個的
2024-04-13
根據您提供的信息,現在小規模納稅人減按1%征收增值稅,且季度銷售額30萬元以下免征增值稅。如果您的銷售發票上開具的是1%稅率的稅額,而增值稅申報表上免稅銷售額是按照3%計算,那么入賬免稅的營業外收入應該是按照發票上開具的1%稅率計算。 具體來說,您在入賬營業外收入時,應該按照實際銷售收入和1%的稅率計算增值稅,然后將稅后金額計入營業外收入。例如,如果您的銷售收入為100元,則應繳納的增值稅為1元(100 * 1%),免稅的營業外收入應為99元(100 - 1)。
2024-01-25
你好,不一致的沒有關系,可以忽略的。
2023-03-14
你好,你是按照不含稅的銷售額乘以1%結轉的嗎?
2021-05-08
您好,不用管那個差異,直接申報就是了
2023-04-12
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