你好,同學 季度可以不用的,年度匯算清繳再調整
老師,請問固定資產一次性折舊在2020年時扣除了,2021年每年還在計提折舊,這個折舊需要調增,是在匯算清繳時在調增是嗎?平時每季度申報還是正常的按報表數字填報是嗎?
老師好,請問在4月所得稅匯算清繳的時候把固定資產一次性扣除了,現在每季度申報所得稅的時候需要調整嗎,還是到明年匯算清繳時再一次性調整呢
老師好,請問我所得稅匯算清繳在填寫固定資產折舊納稅調整表時,因前幾年有一次性扣除過,這次調整的話,對于第八列累計折舊和第三列數據填的一樣嗎?
老師請問:3月初匯算清繳時我把固定資產做一次性扣除填報了,這幾天報所得稅時是不是應該按累計折舊的季度值調回去啊?
老師,我們23年1季度報企業所得稅的時候,加速折舊一次性扣除了幾輛車,現在該做企業所得稅匯算清繳了,我該怎樣填寫固定資產折舊這個表呢?
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
哦,我說怎么填表時和匯算清繳時的表不一樣,填的亂八七糟,審查總不通過。
那次年匯算清繳時調回去一年的累計折舊額唄?
那次年匯算清繳時調回去一年的累計折舊額唄? 是的
季度不用調整的,同學
下一年匯算清繳納稅調增