您好,借:固定資產(chǎn) 200000 貸:銀行 100000 長(zhǎng)期應(yīng)付款 100000 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸:銀行 500 我們支付的500要看本金多少,利息是多少
公司買了一輛商用轎車,已收到機(jī)動(dòng)車發(fā)票不含稅金額為1100000,安裝在轎車上的交通設(shè)備有GPS,vps汽車服務(wù)助理等,不含稅金額21000元,上牌費(fèi)用2000元,車輛購(gòu)置稅90000,車船稅900元,支付首付款30萬(wàn).和車行貸款80萬(wàn),利息每月3000元,分36月還,每月利息固定,本金減少,請(qǐng)問(wèn)一下公司的車?yán)锏娜胭~價(jià)值是多少?具體分錄怎么做?
小規(guī)模公司買了一輛車,加稅合計(jì)金額是20萬(wàn),用于貸款買的,首付付了10萬(wàn),每個(gè)月還月供比如說(shuō)是500元,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)怎么入賬呢?會(huì)計(jì)分錄怎么寫
小規(guī)模公司購(gòu)入固定資產(chǎn)車,價(jià)稅合計(jì)金額是20萬(wàn),通過(guò)貸款買的,首付為10萬(wàn),每個(gè)月通過(guò)還月供銀行劃款500元,怎么做分錄呢
老師,小規(guī)模公司買車,首付是公戶付的,我是不是這樣做分錄,借固定資產(chǎn)-車號(hào),貸銀行存款,但是每個(gè)月的還款是股東個(gè)人銀行卡還的,這個(gè)我又要怎么做賬呢?
追問(wèn):原問(wèn)題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯(cuò))回復(fù)說(shuō)可以直接在2025調(diào)整改正,不用動(dòng)24年年報(bào)。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費(fèi)用工資4100貸:其他應(yīng)收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒(méi)有填寫
老師,預(yù)付800模具款,總金額是1650,那這800對(duì)方要開發(fā)票給我了吧
現(xiàn)在匯算清繳-所得稅減免優(yōu)惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購(gòu)的貨物,對(duì)方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發(fā)票給下家
老師,企業(yè)收入確認(rèn)政策去哪能查到?電子稅務(wù)局嗎
老師請(qǐng)問(wèn)季度所得稅報(bào)表,第二欄營(yíng)業(yè)成本是只填利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本還是需要填包括(營(yíng)業(yè)成本+銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用,財(cái)物費(fèi)用)請(qǐng)問(wèn)填那個(gè)?
我們付輪組加工費(fèi),賬務(wù)處理怎么做,就是找?guī)讉€(gè)人來(lái)工廠加工
但是也不算重大差錯(cuò),要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報(bào)
有兩個(gè)銀行科目余額不對(duì) 要調(diào)整賬目 需要怎么做呢
那銀行劃款還月供的話會(huì)分別標(biāo)記本金和利息嘛
您好,不會(huì)標(biāo)的,咱自已算也行的,還有10萬(wàn)本金,除以還的總月數(shù),就是每月本金,剩下的就是利息
那如果說(shuō)小規(guī)模公司買車,首付10萬(wàn)銀行支付,車登記到了公司名下,剩余10萬(wàn)貸款法人通過(guò)自己貸款還款,這種情況怎么入賬呢
您好,那就是我們欠法人的錢 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)付款-法人? ?500