哦,這個折舊金額是已計提的折舊。
生產(chǎn)設(shè)備處置,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借,固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸,固定資產(chǎn) 請問老師固定資產(chǎn)是賬面凈值嗎? 更新改造的后又提折舊了,這里轉(zhuǎn)入清理時累計折舊是改建以后的折舊嗎?
購買固定資產(chǎn)手機 借固定資產(chǎn) 貸庫存現(xiàn)金 做了一次性折舊后 借管理費用 貸累計折舊 怎么時候才做固定清理 是借累計折舊 貸固定資產(chǎn) (原值)嗎?
固定資產(chǎn)清理,原值3.3萬,已計提累計折舊1.77萬,剩1.35萬未計提包括殘值,賣1.3萬,分錄1.借現(xiàn)金1.3萬貸固定資產(chǎn)清理1.3,2步借固定資料清理1.3萬,借累計折舊1.77萬貸固定資產(chǎn)3萬,3步借營業(yè)外收入13000,貸固定資產(chǎn)清理1.3萬,這樣做對嗎?
請問一下老師,調(diào)整上年度固定資產(chǎn)清理,貸方固定資產(chǎn)原值,借方是累計折舊和固定資產(chǎn)清理,還是累計折舊和未分配利潤?
請問老師注銷企業(yè)時候固定資產(chǎn)清理會計科目如下: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 后面是明細 累計折舊(已經(jīng)折舊)會計分錄如下 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)清理 累計折舊以后剩的的余額 借:庫存現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 以上的會計分錄對嗎
老師:請問小規(guī)模變一般納稅人后當(dāng)年的都要按一般納稅人做賬嗎?
成本發(fā)票9540跨年收到了,24年計提成本9000,25年收到發(fā)票1月,并1月進行專票抵扣,銀行支付少計提540。如何做賬
雖然每股收益最大化目標把利潤和股東投入的資本聯(lián)系起來了,但現(xiàn)實中每股股票投入資本差別也很大,不同公司的每股收益不可比。 請問這句話如何理解,每股收益不就是絕對數(shù)嗎,不同公司為啥不能比較
工程兼職 沒有簽合同,有項目就叫他過來,沒有買職工保險 只是買了意外險,發(fā)生了事故,協(xié)商賠償給兼職,這個賠償款是要入福利嗎 還是入營業(yè)外支出
出口貨物時,貨代是國外公司,發(fā)票賬務(wù)怎么處理?
金蝶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不會設(shè)置該怎樣做,想使用輔助核算
老師,企業(yè)個稅電子稅務(wù)局網(wǎng)頁版是怎么登錄
酒店一般納稅人稅率多少
老師,我們公司買了原材料,但是用了,現(xiàn)在收不回款,這個怎么入賬
老師,我們公司是總機構(gòu),有兩個分支機構(gòu)已經(jīng)做了企業(yè)所得稅匯總納稅備案。那么總機構(gòu)在申報企業(yè)所得稅的時候,企業(yè)類型那里,應(yīng)該選擇跨地區(qū)經(jīng)營匯總企業(yè)總機構(gòu),但是我那里是灰色的只能默認一般企業(yè),但是我的數(shù)字什么的都是合并的,這個有影響嗎
老師,那凈殘值呢?什么時候用
你好,在固定資產(chǎn)清理里。
老師, 比如固定資產(chǎn)原值是10萬,凈殘值5000元, 折舊了4萬, 如果要出售這個, 分錄是借:固定資產(chǎn)清理6萬,累計折舊4萬,貸固定資產(chǎn)10萬, 這個6萬里面已經(jīng)含了凈殘值5000元是這么理解嗎?
是的對的,是這個意思的。
老師,有個問題,這個車我們租給別人,租金收的高,但是賣他的價格很低,導(dǎo)致固定資產(chǎn)清理是負數(shù)虧的,這種情況怎么辦?
你好,轉(zhuǎn)營業(yè)外支出就可以的。
老師,這樣的話意思虧損了,有什么補救辦法,讓固定資產(chǎn)清理是正數(shù)呢
降低你的銷售價格。
你處置的價格最好是公允,這個最好不要調(diào)整。
老師,不太理解?是最后出售價低點嗎?這樣的話減掉累計折舊之后固定資產(chǎn)清理金額不是更大了嗎?
原值是100,你處置的價格越高,他虧損不就越多嗎
怎么理解,老師,能具體講下嗎
我寫反了 處置價格接近凈值 你處置的價格是150。你的固定資產(chǎn)清理原值減殘值是100,你的處置價格比較高 處置的價格是在貸方,固定資產(chǎn)清理你的原值減殘值之后的價值是在借方100。他兩個的差額是不是就是營業(yè)外收支?如果借方大于貸方,那就是營業(yè)外支出。
老師,理解了,但是現(xiàn)在處置的價格是早在簽訂租賃合同的時候訂好了,客戶是租我們的車3年,然后3年到了把車按出售價格賣了,但是出售價格很低,也是因為想早點收回資金,出售價格太高的話客戶不要了,這種情況有什么補救辦法,可以減少營業(yè)外支出嗎?
匯算清繳的時候,你營業(yè)外支出納稅調(diào)增就行。