你好,是什么原因導致需要調整上年度的? 固定資產清理? 呢?
對以前年度毀損的固定資產進行清理處理分錄如下(凈損失): 借:固定資產清理 , 累計折舊 , 貸:固定資產 借:利潤分配——未分配利潤 , 貸:固定資產清理 匯算時需填下表嗎?
賬面只有累計折舊,和固定資產原價,沒有殘值,折舊完了,做固定資產清理,直接做,借,累計折舊,貸固定資產??如果做了殘值,就是借,固定資產清理,累計折舊,貸,固定資產?
2018年有幾個固定資產,當時做賬計入了管理費用,現在調到固定資產,是做借固定資產,貸“利潤分配-未分配利潤”還是最借固定資產,借管理費用(負數),補提2018年至今固定資產的折舊,做借利潤分配未分配利潤,貸累計折舊,還是做借管理費用,貸累計折舊
請問一下老師,調整上年度固定資產清理,貸方固定資產原值,借方是累計折舊和固定資產清理,還是累計折舊和未分配利潤?
請問老師注銷企業時候固定資產清理會計科目如下: 借:固定資產清理 貸:固定資產 后面是明細 累計折舊(已經折舊)會計分錄如下 借:累計折舊 貸:固定資產清理 累計折舊以后剩的的余額 借:庫存現金 貸:固定資產清理 以上的會計分錄對嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
上年度已轉讓開票未做賬,就是賬上還有上年已處理的固定資產
你好,上年度已轉讓開票未做賬,補做相應賬務處理就是了 借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:以前年度損益調整—資產處置損益?,??貸:固定資產清理(或相反分錄)
老師,固定資產清理賣虧了,還要繳稅嗎?
你好,固定資產清理賣虧了,會涉及增值稅 不涉及所得稅?
謝謝老師的回答,按多少稅率交呢?
你好 是一般納稅人,還是小規模納稅人處置固定資產 如果是一般納稅人,這個資產的進項稅額有抵扣嗎??
一般納稅人,進項稅沒有抵扣
你好,一般納稅人,進項稅沒有抵扣 是按3%的征收率減按2%征收稅款?
老師,如果當時買了進項稅抵扣了,現在按多少交?
你好,如果當時買了進項稅抵扣了,現在是按13%的稅率?