直接申報報表的時候會自動彌補以前的虧損
現在季度預繳所得稅可以直接彌補以前年度損益嗎? 例如我司第一二季度都是虧損,到第三季度盈利10萬應計提所得稅10萬×0.025 但是去年20年我司虧損6萬,實際填寫所得稅報表時是不是自動彌補以前年度虧損。實際第三季度應交所得稅是 (10萬-6萬)×0.025 對吧?
老師,我賬上去年是虧損了11000元,今年賬上盈利10000元,都是3季度才盈利的,之前是虧的,那我3季度要計提所得稅1000元,,但是所得稅季報的時候彌補掉去年的虧損不要交稅,那這個我要怎么計提所得稅,這樣的話,我的賬上和申報的就不一致了
現在企業所得稅都是年度累計數申報,當季度有利潤,但是可以彌補以前年度虧損,最后無需繳納企業所得稅,是不是該季度賬上就不用計提所得稅了
現在不是申報第一季度的所得稅嗎?賬上盈利的是不是要計提所得稅?但是我去年是負數利潤這個是不是就不用計提所得稅?直接申報報表的時候會自動彌補以前的虧損?
第三季度利潤表有所得稅,但是申報的時候因為彌補了以前年度虧損不需要交。那做賬的時候還需要計提所得稅嗎?
23年繳納了300元車輛違章罰款,計入營業外支出,23年企業所得稅匯算清繳時忘了做納稅調整,24年匯算清繳時咋樣填寫調整
老師,比選采購,開標時需要投標的供應商到場嗎?還是供應商郵寄資料給采購人就可以?
老師,被審計單位是事業單位,采用比選采購,服務金額20多萬,評標人員有各部門抽調一個人,評標結果只記錄了通過比選,排名第一的北京世紀華風中標,其他怎么評的標過程沒寫,比如,怎么選的供應商,什么時候收的投標文件,什么時候開的標,以什么方式選取的的評標人員,包括會議記錄,照相,會議相關人員簽到等這些都沒有記錄,比選評標是否得記錄這些過程?
老師:酒店行業增值稅稅負率是多少?綜合稅負率是多少?
老師注冊資本200萬,實收資本200萬,長期待攤3000多萬,負債3000多萬 有哪些風險
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經營范圍堆,但我們 實際經營 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開發票時,商品也就是稅目那可以隨便開嗎?影響我們交稅金額嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
那我還需要計提所得稅。
如果抵減后還有盈利就需要計提了
那彌補虧損的時候需要做相關分錄嗎?
不需要做,系統自動的
老師,我的系統里面為什么讀不到彌補以前年度的虧損?
那你可以手寫上試試
是不是要進行匯算清繳以后才能讀取到以前年度的虧?
是的,肯定是先匯算清繳
啊,那我還沒有匯算清繳呢。那就先交稅再說吧,匯算清繳后再退唄。
可以的,匯算清繳也要快做了