您好,有關(guān)系,最好讓他們紅沖了 為什么小規(guī)模納稅人盡量不要接收增值稅專用發(fā)票? 這是因?yàn)殡m然小規(guī)模納稅人不可以抵扣增值稅專用的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅,但是在整個(gè)稅控盤的開票系統(tǒng)中會因?yàn)槟骋粡堅(jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票沒有被抵扣進(jìn)項(xiàng)稅而產(chǎn)生系統(tǒng)滯留。 這樣一來稅務(wù)部門就會查找這張發(fā)票最終流向,這無形中就加大了接收這張發(fā)票的小規(guī)模納稅的查賬風(fēng)險(xiǎn)。畢竟小規(guī)模納稅人業(yè)務(wù)相對簡單,賬務(wù)大多也不是很完善,管理也不是很規(guī)范,萬一因?yàn)檫@張普通的增值稅專用發(fā)票而把稅務(wù)部招上門,查出點(diǎn)小規(guī)模納稅人別的賬務(wù)或者稅務(wù)問題多得不償失呀對不對。 所以,建議小規(guī)模納稅人盡量不要接收或者開具增值稅專用發(fā)票,以免給自己增加不必要的稅務(wù)麻煩。
老師,你好,我想問一下,我們公司上個(gè)月是小規(guī)模這個(gè)月變更成了一般納稅人,然后上個(gè)月對方給我們開的專票這個(gè)月我們發(fā)現(xiàn)稅號開錯(cuò)了,然后他們這個(gè)月重新給我們開了,請問能抵扣嗎
老師,你好,我們公司是一般納稅人,對方公司是小規(guī)模納稅人,我們要求對方公司開專票過來,對方公司說他們只能去稅務(wù)局代開專票,而且只能開一個(gè)點(diǎn)的,我想問下是不是小規(guī)模納稅人開專票開普票目前都是一個(gè)點(diǎn),就是稅點(diǎn)跟專票和普票沒關(guān)系,只能納稅人性質(zhì)有關(guān)系?
老師,請問一下我們是銷售課本的小規(guī)模公司。對方開發(fā)票給我們開了清單,我們開出去是圖書。這樣沒關(guān)系的吧
我們公司是小規(guī)模納稅人,對方給我們開了專票,請問老師,這個(gè)有影響沒
老師,我們公司是小規(guī)模,然后對方去年給我們開了一張8月的專票,請問對我們有什么影響?
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額