你好,那個是系統問題,聯系12366處理
老師請問企業所得稅預料申報表的資料上營業成本和營業收入的數據是一樣的,是什么原因,企業所得稅上的營業收入和營業成本和資產負債表利潤表上的數據也不一致,這些有什么稅務風險嗎!應該怎么處理呢!
老師:您好!我們是一家小規模小型微利企業。公司之前的會計(已經離職)在申報去年第二、三季度的企業所得稅時,資產總額都填錯了,營業收入,主營業務成本,利潤都是0,沒有數據,但實際這兩個季度都有開票,這樣填寫企業所得稅,會有怎樣的問題?
請問老師成都小規模企業所得稅不需要季度預交了嗎?我看之前的申報表利潤總額那里都是0,而且營業成本也和主營業務成本不一樣,怎么回事呢?
老師,是這樣,1.一季度我們開票金額400000萬,但沒收到款,那我們一季度增值稅中小微企業免稅銷售額就填寫400000,對嗎?同時一季度企業所得稅申報中本年累計金額的營業收入也寫400000,但一季度我們的財務報表中資產利潤里的營業收入就要寫0.現金流量中的經營活動現金流入也要寫0對嗎? 2.三季度我們收到一季度開票中的170000元現金,我們三季度因未開發票,所以三季度增值稅中小微企業免稅銷售額就填寫0,同時三季度企業所得稅申報中本年累計金額的營業收入也寫0,但三季度我們的財務報表中資產利潤里的營業收入就要寫170000.現金流量中的經營活動現金流入也要寫170000對嗎?
在上一季度的所得稅申報表中,漏填了營業收入和營業成本的數字,但是無論填不填都不影響利潤總額和繳納所得稅額的數字。現在想更正申報,在利潤總額和繳納所得稅額不變的前提下,請問更正申報會不會產生滯納金和罰金?
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?