沒有問題,你賬上紅沖無票收入,填在負數,再做一張開票收入,填在正數上
老師,上一年我做了無票申報收入600多萬,然后今年才開始等通知開票的,那我現在每個月還沒開票,是不是就不用申報?零申報可以了,到時候開票的就再填負數沖減
請問老師,我司之前一個客戶,銷售給他們的產品的一直沒開發票,在今年3月的時候我做了未開票申報,11月該客戶又申請開票,那我申報11月增值稅的時候是在未開票收入那里錄入負數信息,其他表里還要填什么信息嗎?我自己的帳上要不要進行負數外理?
老師,以前申報過無票收入,現在開票了,要在未開具發票那里填負數,但是我當期還要申報其他的無票收入,那這樣負數和正數填一個空里不就抵消了嗎,這樣應該怎樣申報呀
老師,請問一下,以前的銷售,當時沒有開票就無票收入申報了,上月客戶來找開,就開出去了,那么申報過了這次申請以負數填到無票收入里,那么請問賬怎么做?
請問 客戶讓補開發票,之前已經做了無票收入交過稅了,那這個補開發票需要在賬上和申報表上怎么操作?
請問這張開票收入怎么做?
就是你的分錄,只是主營業務 收入——無票收入,改為開票收入
這是做一張開票收款填負數吧?怎么是填正數呢?
是直接沖銷之前確認過的收入,再做一張開票收入嗎
同學你原來未開票收入,紅沖是負數的
就是做紅原來分錄的紅沖,再幫張開票收入對嗎
對的同學是這樣的