同學你好 這個分錄可以的
老師,你好,我們上個月收到客戶滯納金,做的是借銀行存款,貸營業外收入,這個月給客戶退回了,我的分錄該怎么寫呀
老師銀行回單上前海人壽打了61.34給我們,我們每個季度都會買保險,這個是之前買多了,退回來的金額,我分錄寫成借銀行存款61.34 貸應付賬款61.34 借應付賬款61.34 貸管理費用——保險61.34對不對,還是借銀行存款61.34,貸營業外收入61..34
老師,您好!我們公司上月用公賬轉賬投標保證金5000元,當月對方公司已退回的,存入時借:其他應收款,貨:銀行存款,退回時借:銀行存款,貨:其他應收款,但退回的當天對方公司也經公賬多轉0.29元到我們公司,這個我問了負責的同事,說是那5000元的利息,這0.29元應該怎樣入賬呢?入財務費用-利息?還是入營業外收入呢?對方公司是遵義市公共資源交易中心的,回單的截圖如下,謝謝老師的解答哦!
您好老師銀行里支付寶給我們匯款是0.10元,這個錢也不用還回去了,我借銀行存款 貸營業外收入二級明細我應該怎么寫
老師您好,小微企業工會經費季度退還這個憑證應該怎么寫,我們上季度的退回了67元,是寫借:銀行存款67 貸:營業外收入67 對嗎
小菲老師,我們承包了一個工程,包含施工和輔材,我想問下我們可以享受簡易計證3%,同時在開具發票和你訂合同的時候需要注意什么?
未分配利潤很大怎么辦?
老師,我們承包了一個工程,包含施工和輔材,我想問下我們可以享受簡易計證3%,同時在開具發票和你訂合同的時候需要注意什么?
請問一下老師貨物流,需要附什么?
老師,有一家公司 報工資的時候 漏報了幾個臨時工的工資 期中有三個是1000塊錢的 已經產生個稅了 現在可以更正申報嗎
這個是企業所得稅0.03是什么
紙質普通發票,開了紅字要拍照驗舊嗎
歐老師接一下我的問題,其他老師勿接
請問老師,關聯業務申報,108投資總額填認繳金額還是實繳金額,還是其他金額
買賣合同印花稅滯納金怎么計算?歐老師回答其他老師勿接
老師,那這個繳納時的憑證我應該怎么寫,是借:營業外收入67 貸:銀行存款67 是嗎
不是的 繳納的時候你得寫工會經費的分錄 返還是為啥給你返還?你們成立了工會嗎
如果是那就是 計提工會經費時的分錄: ● 借:管理費用——工會經費 ● 貸:應付職工薪酬——工會經費 繳納工會經費時的分錄: ● 借:應付職工薪酬——工會經費 ● 貸:銀行存款 返還工會經費時的分錄: ● 借:銀行存款 ● 貸:其他應付款——工會經費 如果前期已經預提了工會經費,支出時的分錄為: ● 借:應付職工薪酬——工會經費 ● 貸:銀行存款 如果工會經費不計提直接支付時的分錄為: ● 借:管理費用——工會經費 ● 貸:銀行存款 如果提取多了工會經費,收到退回時的分錄為: ● 借:銀行存款等 ● 貸:應付職工薪酬——工會經費
老師,我們沒有成立工會的
沒成立一般不返還的呀